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请问老师,我们公司是销售健康产品的,是委外加工,现在就是我们自己有一个后台注册会员,然后会员交钱给我们公司,公司再拨积分到会员账号上,然后再用积分购买我们的产品,还有就是我们系统会有奖励制度,有推荐奖什么的,然后也是奖积分,会员有了积分他也可以收别人的钱把自己的积分转给新客户,再购买我们产品,就是我们公司发货出去就包括了这两部分,现在就是我不知道怎么确认收入,怎么结转成本

2022-06-26 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-26 17:08

你好,同学 客户的钱计入预收账款,发出商品的时候,符合销售收入确认条件时借预收账款,借预收账款贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税销项税额,同时结转主营业务成本,借主营业务成本贷库存商品。

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齐红老师 解答 2022-06-26 17:09

奖励积分 借:销售费用 贷:预收账款

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快账用户3705 追问 2022-06-26 17:11

收入是我实际收到的钱对吧?那我结转成本的时候是包括了两部分的,就是公司收了钱的和客户积分购买的我都是要发货的,实际公司收入就只有收钱部分,就是积分部分我们怎么样做

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快账用户3705 追问 2022-06-26 17:15

成本这部分怎么算

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快账用户3705 追问 2022-06-26 17:16

是收到客户的钱的时候,借银行存款贷预收账款,借销售费用,贷预收账款吗?

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快账用户3705 追问 2022-06-26 17:22

这种类型的我怎么做账,就是都是个人购买,也没有开发票,都是自己扫码支付的销售单都没有,就一个系统,我要拿什么做原始凭证,或者自己怎么制作原始凭证

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齐红老师 解答 2022-06-26 19:13

  你好,你的积分是钱的转化,还是另外赠送

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齐红老师 解答 2022-06-26 19:24

 你好,同学 充值时:  借:银行存款     贷预收账款 销售时:  借:预收账款     贷:主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额) 送积分:  借:销售费用     贷:预收账款

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齐红老师 解答 2022-06-26 19:26

  每月结转成本,按照成本结转方法计算出应结转的商品成本:  借:主营业务成本        贷:库存商品

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快账用户3705 追问 2022-06-26 20:22

谢谢老师,积分是另外赠送的,没在我们收入里面,就是类似直销模式,分很多代的推荐奖,很多种类,做团队的人就有很多积分奖励,积分他就直接在市场对冲了,自己收了钱就把积分转给你别人,我们积分也是可以提现的,只是要扣手续费

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齐红老师 解答 2022-06-26 20:27

好的,那好处理,如满意,请给予五星评价

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快账用户3705 追问 2022-06-26 20:39

积分这部分发货的也是一样的结转成本吗

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齐红老师 解答 2022-06-26 20:40

是的,一样的结转收入和成本。

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你好,同学 客户的钱计入预收账款,发出商品的时候,符合销售收入确认条件时借预收账款,借预收账款贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税销项税额,同时结转主营业务成本,借主营业务成本贷库存商品。
2022-06-26
平时客户形成的积分可以做成下面的分录: 借:销售费用 贷:预计负债 客户买东西时: 借:预计负债 银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2022-07-03
您好,你是委外加工吗?加工好后是到你们仓库还是在加工厂仓库放着,实际销售直接有厂家往外发货?
2022-06-20
增值税你们是独立申报的吧
2019-12-25
你这样没法弄,股东自己弄自己的,账也不一块做,你报税怎么报
2019-12-25
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