你好 属于你们的成本的,这个内容可以开技术服务的
老师,请问 我们从一家小规模纳税人(搞定制化设计的服务公司,将文具 弄上我司的LOGO)处采购 文具、笔记本 作为入职礼物 发给新员工,对方开票 给我们开票开的是 代购办公用品+清单,这样可以吗? 对方为什么不直接在货物名称栏 填 文具 或者 印刷品 呢?
老师,我想问一下,我们公司买了机器人产品作为客服,这笔支出是属于我们的成本吗,让对方开票的话,服务名称那里需要怎么填呢
老师,我们公司现在跟客户签了一份合同。合同的意思是,我们公司给对方提供一套设备。条件是对方必须要接受我们公司提供的一切服务,比如技术支持,数据维护等,3年,每年要给我们支付相应的服务费。3年后,这套设备就送给对方。(这套公司是直接放到对方公司的)。我想问的是,我们对公方直接给对方开技术服务发票。那设备怎么结转成本。跟着技术服务出去的。按发货单,直接结转成本,可以吗
我们公司受总公司的委托,以委托研发服务的名义给我们打了款,我们也以服务费开出了发票、确认收入。但是在这个活动的过程中,我们要买东西,要开人工工资,要加工什么的。按理说这些应该都要算是这个服务费的对应成本。我想问下发生这些费用的时候这个会计分录该怎么做呢?进生产成本吗?那月末入库的商品是什么呢?
老师,我们公司是相当于一个园区管理是小规模纳税人,和购买方签的都是孵化服务合同,请问给对方开票应该怎么开呢?商品和服务分类简称、商品和服务税收分类编码、项目名称这几个分别要怎么选呢
这一题答案上,分母上面价值×2,这个乘以2是什么意?为什么1200又是✖️1?
老师,固定资产转为公允价值模式下的投资性房地产,产生借方差额100万,计入公允价值变动损益,后续公允价值变动又产生50万公允价值变动损益,把这个房自耦卖掉,要把150万全转到其他业务成本吗
这个题题目不是写着免征增值税吗?为什么答案又要减去增值税?
注销时存货太多怎么处理
第3问留存收益的增加额应该是200万元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000万元,销售净利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200万元,增加额是200万元,答案怎么是1200万元?
国有企业能当合伙人吗?选项a对吗?
公司一般纳税人经营了半年,共36个股东共投入84500,账面余额488000元,现时股东购入变卖物品抵偿投资一款,库存商品,账面余额直接按投资比例分配给各位股东,分录如何处理?
个体户升级为公司,若之前没有税务登记,是不是直接工商办理就行?若有登记税务,又怎么操作
大家好,想问下: 1、个体户升级公司, 2、然后再做一个二类医疗器械的备案 请问这种一般收费多少,谢谢?
现在五险单位和个人的缴费比列各是多少
要是我们公司营业范围没有技术服务类的该怎么办呢
这个你们要去增加经营范围的
所以就是说,如果不增加经营范围,这张票开出来我们也没法用对吗
不是的,这个是他们去调整经营范围,你们可以调整,也可以不调整的
为什么是他们调整经营范围呀,如果他们有技术服务类的经营范围,但是我们没有,他们给我们开出来的票,我们公司能用吗
因为是对方开票给你们的
对的,是我们给他们付钱,对方给我们开票,但是他们为什么要去调整营业执照的经营范围呢,我不太明白
因为这个是他们的生产经营的
我明白,老师,他们销售这种产品,肯定是有这个经营范围才会销售这种机器人呀,您的意思是要让他们怎么调整经营范围啊
是我们公司营业执照上边没有技术类的经营范围,您说让他们去调整经营范围,调整成什么呀,我感觉不明白
? 你不是问,我们公司买了机器人产品作为客服,这笔支出是属于我们的成本吗,让对方开票的话,服务名称那里需要怎么填呢 这个跟经营范围是他们的阿
对呀,您不是说这是我们的成本吗,我的意思是,对方如果给我们开具项目名称的是技术服务类的,但是我们公司经营范围没有这一项,这张票能不能用
这个发票可以用的
就是说我们的经营范围里边没有这一项,也是可以作为我们的成本票的吗
这个跟你们的经营范围没有关系的
明白了,谢谢老师
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