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老师我想问下当月签的咨询服务费合同,发票是下月给开具,我这个费用做在下月还是当月呢

2022-06-27 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-27 14:42

你好,可以在下一个月确认收入的。

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快账用户8069 追问 2022-06-27 14:44

我是咨询方,对方给我签的合同是6.01-6.30号的,他们下月给我开发票,我这笔费用可以做在7月份吗

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快账用户8069 追问 2022-06-27 14:44

但我是6月份付的款

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齐红老师 解答 2022-06-27 14:46

在六月份给你提供了服务,你可以六月份正常做费用,然后下个月收到了发票再红冲你的暂估在做发票的就行。

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快账用户8069 追问 2022-06-27 14:46

我能不在6月份做,直接做7月份吗

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齐红老师 解答 2022-06-27 14:47

可以的,可以这么做的,但是你需要在六月份做支付。

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快账用户8069 追问 2022-06-27 14:55

就是我6月份付款,借预付账款代银行存款,后面附件是银行回单份跟合同吗。。7月份开发票来的话我在冲预付进费用

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齐红老师 解答 2022-06-27 14:59

对 是的 对的是的 是这么做的

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快账用户8069 追问 2022-06-27 15:01

老师你说如果是6月份合同,6月份付款,6月份给我开的发票,只是发票7月份才到我这,我能都做在7月份吗,不做在6月份

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快账用户8069 追问 2022-06-27 15:02

就觉的6月份费用有点多,想坐在7月

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齐红老师 解答 2022-06-27 15:03

要想做的话,我上面不是给你回复了暂估,然后发票到了红冲暂估在做发票的。

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快账用户8069 追问 2022-06-27 15:06

这不是想着6月份少做费用,7月份进费用的话不可以少交点税吗,要是暂估的话。这对7月份是不是一点影响没有,也没有多进费用。。老师我应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-06-27 15:08

你好,那你六月份做费用就是烂借管理费用,贷银行存款。

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齐红老师 解答 2022-06-27 15:08

然后在七月份借其他应付款借管理费用负数,然后再做发票的借管理费用贷其他应付款。

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快账用户8069 追问 2022-06-27 15:11

那我能当月借预付代银行存款,下月冲预付,进费用这样做吗

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齐红老师 解答 2022-06-27 15:12

可以的,可以这么做的。

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你好,可以在下一个月确认收入的。
2022-06-27
成本是要在当月结转
2023-08-10
你好,一般从当月就开始摊销
2023-01-11
同学你好 这个看发票金额哦
2022-09-23
同学你好,当月可以把费用记入销售费用,成本可以记入发出商品,等开票后,再把发出商品成本结转到主营业务成本。
2022-02-02
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