你好,可以在下一个月确认收入的。

老师,公司要注销了,需要注意些什么,还有没计提完的折旧能一次性提完吗?
这道题答案里面出来一个63.14是怎么计算来的?
请问老师,逃税罪中呢双10是一次的行为产生的数还是多次的累计?
国内代理服务运输费和港杂费可以按照总运费的比例划分去开发票吗,比如总运费是100,按40%开国内运输费发票,10%开港杂费发票,50%开国际运费发票
老师,跨境电商一般是怎样保证报关的商品,名称,数量,金额这些与采购发票还有平台订单保持一致的?
老师,税局让我们公交房产税,房产证还没办呢,还要给别的公司开开房屋租赁发票,请问我应该先干嘛?
办理了抵押登记,为什么不能对抗丙?
企业中产生的装卸费是否应纳入企业中为国家缴纳税费吗?
老师,现在都是电子发票了,我们收到电子发票,需要按照发票号码登记电子台账吗?因为电子发票不是容易重复报销么?
办理了抵押登记,为什么不能对抗丙呢?
我是咨询方,对方给我签的合同是6.01-6.30号的,他们下月给我开发票,我这笔费用可以做在7月份吗
但我是6月份付的款
在六月份给你提供了服务,你可以六月份正常做费用,然后下个月收到了发票再红冲你的暂估在做发票的就行。
我能不在6月份做,直接做7月份吗
可以的,可以这么做的,但是你需要在六月份做支付。
就是我6月份付款,借预付账款代银行存款,后面附件是银行回单份跟合同吗。。7月份开发票来的话我在冲预付进费用
对 是的 对的是的 是这么做的
老师你说如果是6月份合同,6月份付款,6月份给我开的发票,只是发票7月份才到我这,我能都做在7月份吗,不做在6月份
就觉的6月份费用有点多,想坐在7月
要想做的话,我上面不是给你回复了暂估,然后发票到了红冲暂估在做发票的。
这不是想着6月份少做费用,7月份进费用的话不可以少交点税吗,要是暂估的话。这对7月份是不是一点影响没有,也没有多进费用。。老师我应该怎么做呢
你好,那你六月份做费用就是烂借管理费用,贷银行存款。
然后在七月份借其他应付款借管理费用负数,然后再做发票的借管理费用贷其他应付款。
那我能当月借预付代银行存款,下月冲预付,进费用这样做吗
可以的,可以这么做的。