你好,可以在下一个月确认收入的。

真无语,我都不干了,今天来面试的那个人居然问我汇算清缴了做了没有,忙的要死,哪有时间搞
老师,请教:一般纳税人去年的预付账款当时对方没开完发票我先做了费用和进项税,但今年收到发票才发现对方开的是普票(各种原因不能重开专票)。这其中有两万在去年做了进项税,现在要把这两万做成费用。我是一个个月返回去改账呢还是可以在这个月把这两万进项税冲成费用 做平呢
老师, 2月份发工资的时候有四个员工的工资发错了,让员工重新退回公司账户之后又重新给他们发放, 这几笔退回来的工资又重发,账务处理应该怎么做 ?
房地产企业,奠基仪式活动设备租赁费(音响,地毯等)应该计入什么科目?是否可以进入开发成本?
老师,贷款利息不能抵扣正税吧
老师公司的房租需要摊销吗
老师,请问下个人购买的笔记本电脑可以在公司做账吗
老师我们是煤炭行业。盘库库存有账面有差异,怎么做账目处理
老师,我有个问题,资产超过1个亿,可以在汇算清缴前调账吗?
个体想注销,但是正副本都丢了,应该怎么处理
我是咨询方,对方给我签的合同是6.01-6.30号的,他们下月给我开发票,我这笔费用可以做在7月份吗
但我是6月份付的款
在六月份给你提供了服务,你可以六月份正常做费用,然后下个月收到了发票再红冲你的暂估在做发票的就行。
我能不在6月份做,直接做7月份吗
可以的,可以这么做的,但是你需要在六月份做支付。
就是我6月份付款,借预付账款代银行存款,后面附件是银行回单份跟合同吗。。7月份开发票来的话我在冲预付进费用
对 是的 对的是的 是这么做的
老师你说如果是6月份合同,6月份付款,6月份给我开的发票,只是发票7月份才到我这,我能都做在7月份吗,不做在6月份
就觉的6月份费用有点多,想坐在7月
要想做的话,我上面不是给你回复了暂估,然后发票到了红冲暂估在做发票的。
这不是想着6月份少做费用,7月份进费用的话不可以少交点税吗,要是暂估的话。这对7月份是不是一点影响没有,也没有多进费用。。老师我应该怎么做呢
你好,那你六月份做费用就是烂借管理费用,贷银行存款。
然后在七月份借其他应付款借管理费用负数,然后再做发票的借管理费用贷其他应付款。
那我能当月借预付代银行存款,下月冲预付,进费用这样做吗
可以的,可以这么做的。