同学你好 (1)发出材料 借,委托加工物资100000 贷,原材料100000 (2)支付运费 借,委托加工物资2000 贷,银行存款2000 (3)支付加工费及增值税 借,委托加工物资10000 借,应交税费一应增一进项1700 贷,银行存款11700 (4)支付消费税(A材料收回用于连续生产应税消费品) 借,应交税费一应交消费税6000 贷,银行存款6000 (5)材料验收入库(并计算A材料成本) 借,原材料112000 贷,委托加工物资112000 (1)2021年12月购买需要安装的生产设备一台,价款600000元,增值税率17%,以银行存款支付。 借,在建工程 600000 借,应交税费一应增 一进项102000 贷,银行存款702000 (2)安装过程中领用材料100000元(不含增值税), 借,在建工程 100000 贷,原材料100000 (3)应付安装人员工资50000元。 借,在建工程 50000 贷,应付职工薪酬50000 (4)12月31日安装完毕交付生产车间使用。 借,固定资产750000 贷,在建工程 750000 (5)该设备预计使用10年,净残值率4%,采用直线法计提折旧。 借,制造费用72000 贷,累计折旧72000 (6)该设备用于交付使用后第四年末报废,在清理中,支付清理费2000元,收到残料变价收入款共计10000元。 借,固定资产清理462000 借,累计折旧288000 贷,固定资产750000 借,固定资产清理2000 贷,银行存款2000 借,银行存款10000 贷,固定资产清理10000 借,营业外支出454000 贷,固定资产清理454000

有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗