
公司2021年12月31日银行存款日记账余额为41100元,同日转来银行对账单余额为46500。经核对,发现以下事项:(1)12月18日,委托银行收款3000元,银行已经收妥入账,企业未入账;(2)12月22日,存入银行3300,企业误记为3000元;(3)12月26日,银行将本企业存入款项1600元串户记账;(4)12月29日,公司开出转账支票一张,持票人未到银行办理收款手续,金额为7200元;(5)12月30日,存入银行支票一张,金额1500元,银行已经承办,企业已经凭回单记账,对账单并未记录;(6)12月31日,银行收取借款利息2000元,企业尚未收到通知。要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表。
实训三银行存的实质性测试行调节项目10元币20料一公司2019年12月31日银行存款日记面余额1000元,银行对提行对账单余额币20张,1角币额为05000元,202年2月20日,审计人员到公司审查银行存款账目,发现加:企业已收,银行下况:)行对单上(存入)号)额合计为2月10日收存外地汇8000元12月26日存入现金20000元合计为2月27日转入存款利息1000元12月31日存入外地托收款3000元加项学费250元,职)行对账单上(支出)企2月5日开出现金支票2000元12月14日开出现金支票2000元12月15日开出转账支票6000元12月29日开出现金支票1000元2453.8(3)企业银行存款面:合计2月31日开出转账支票15000元示调整后银计意见实要求(1)根据情况,代审计人员编制银行存款余额调节表(如表2-47所示)
审计人员审计某公司银行存款发现,12月31日银行存日记账余额为133750元,银行对账单余额为137000对后发现以下达账:(1)12月29日委托银行收款12500元,银行已入账,公司尚未收到收款通知单;(2)12月30日司开出现金支一张400元,银行尚未入账(3)12月30日银行代公司电费250元,公司尚未收到付款通知单:(4)12月30日公司收到转账支票16000元,银行尚未入账。要求:指出审计人员如何进一步开展审计工作。
2020年3月31日,A公司的银行存款日记账余额为156100元,银行对账单余额为163800元,经逐笔核对发现下列未达账项: (1)3月29日,A公司开出转账支票一张,金额4000元,银行尚未入账。 (2)3月30日,银行代A公司收回销货款7000元,公司尚未收到收款通知。 (3)3月31日,银行代扣A公司借款利息700元,公司尚未收到通知。 (4)3月31日,A公司收到转账支票一张,金额2500元,银行尚未入账。 经核对,A公司于3月26日收到B公司归还货款4800元,所编记账凭证上金额误记为4900元,并据以登记了银行存款日记账。 要求: (1)编制错帐更正的会计分录,并计算更正后的银行存款日记账余额。 (2)编制A公司本月的银行存款余额调节表。
ABC会计师事务所承接了A公司2021年年度审计项目,经协商,确定出A公司审计风8险水平为50000元,审计人员张三和你对A公司2021年12月31日的银行存款进行审查发现银行存款日记账余额为174500元,银行对账单余额为92700元,并发现一下情况:61、12月31日,银行从A公司银行存款中扣除借款利息1400元,公司未入账;2、A公司12月29日开出转账支票一张,金额为26800元133、银行12月30日收到8公司回来的货款37000元,A公司未入账;14、A公司12月31日存入转账支票一张,金额为65000元,银行未入账;。5、银行对账单上发现12月20日和23日分别收到和开出支票各一张,金额均为8000元,A公司银行存款日记账上无此记录。sA公司出纳小刘编制的银行存款余额调节表如下:"银行存款余额调节表2021年12月31日单位:元/银行调节项目金额企业调节项目金额银行对账单余额927002银行日记账余额174500加:企业已收银行未加:银行已收企业未存入转账支票55000p借款利息1400存入现金0000
请问我们国外客户下单至我们香港公司,然后香港公司再下单至我们国内公司。有一票走DHL,请问这报关资料要怎么做。
公司a与b签订指标买卖合同,委托b公司代理建设,b公司发包给c公司,实际业务由d公司完成并办理相应施工图审查和施工证,但是c公司给b公司开具施工发票,此时c公司是否涉及虚开发票
二季度申报所得税,一般计提企业所得税是在什么时间段计提,分录如何做?
总包方给分包方1000万的工程款,税款由甲方代扣代缴了,分包方还需要给总包方出具发票吗?
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一般纳税人公司,公司马上注销了,还有一些进项票没有认证,这个影响注销吗?
老师,快账怎么进不去了呢?
老师 请教一下,税二里的股权划转适用特殊性处理的情况下,怎么作税务处理?要交税吗?
这上面事项一这里不是填了职工薪酬记录的成本是9000嘛,一个月1500,然后实际发放的是7500,那到底下?管理费用那里还要把上面的那个工资薪金填进去吗?,还是空在那里。
老师好,现在研发费用加计扣除比例是多少