你好 以后也不需要开发票的吗。
老师,你好…我们公司今年3月份反结到2019年年底调的收入,计提了收入,借:应收账款500万,贷:主营业务收入4716981.14元,贷:应交税费-待转销项税额283018.87元,未给对放开票。七月份收到款项200万,做账,借:银存200万,贷:应收账款200万,暂未开票。现在申报7月份的增值税,这笔收入怎么体现,税额怎么体现?
3月给A公司提供服务,销售收入是5000元,并做了未开票收入5000元:借:应收账款-A公司 5300 贷:主营业务收入 5000 应交税费-销量税 300;在5月当月收到对方5200元的货款,扣减的100是属于未达标的扣款。请问老师,相差100如何入账呢?
【例2-24】立华纺织公司9月份销售A产品800件,价目表中标明不含税售价为650元/件,因购买数量较大给予10%的商业折扣,折扣额与销售额在同一张发票上注明,货款尚未收到。由于产品质量问题,同意给予对方20%的销售折让。 在对方未付款并且未作账务处理时,对方单位应将该发票联和税款抵扣联主动退还销货方。销货方收回后重开增值税专用发票,会计处理为: 借:应收账款 423 072 贷:主营业务收入 374 400 应交税费——应交增值税(销项税额) 48 672 老师这个主营业务收入374400是怎么计算的呢?
6.鑫安公司2300元的应收账款确实无法收回,经批准作为坏账处理,应编制的会计分录是()A.借:资产减值损失2300贷:坏账准备2300B.借:营业外支出2300贷:应收账款2300C.借:管理费用2300贷:应收账款2300D.借:银行存款2300贷:营业外收入23007.鑫安公司销售生产余料一批,价值5200元,增值税税率13%,给予购买方200元的商业折扣,并提供“2/10,n/30”的现金折扣,问:如果购买方第8天付款,下列说法错误的是()A.200元的商业折扣不能作为应收账款的入账价值B.销售余料时,应贷记主营业务收入5200元C.鑫安公司新增650元的增值税销项税额D.购买方享受的现金折扣额,购买方的账务处理应贷记财务费用100元8.鑫安公司2019年7月1日取得面值10000元,6个月到期的不带息票据,10月1日该公司持票据向银行贴现,贴现率为9%,则该公司可得贴现净额为()元。A.9775B.2700C.3200.5D.977.5
多选题B公司2019年12月5日收到A公司因质量不合格而被退回的商品100件,每件商品的成本为200元,该批商品于2019年9月3日出售给A公司,每件商品的售价为300元,适用的增值税税率是13%,货款尚未收到,B公司未确认销售收入。A公司提出的退货要求合理,B公司同意退货,并向A公司开具了增值税专用发票(红字),以下描述中错误的有()。AB公司应增加库存商品20000元BB公司应冲减发出商品20000元CB公司应冲减当月主营业务成本20000元DB公司应冲减当月主营业务收入30000元
残保金申报条件是给残疾人买社保还是给残疾人申报工作为准?
老师好,小规模查账征收,汇算清缴时没有发票已入账的费用调增,填入哪一行
像我们嗯现在都是货拉拉平台上叫车送货,有个送货费。现在货拉拉开不了普通发票,然后都是开的收款凭证这个应该也可以做账的吧?因为这个这比较多,老师可以这样处理?
一般纳税人销售自产机器设备并提供安装服务,安装可以选择简易计税,这个简易计税的发票怎么开
老师,请问公司下午茶,可以直接走管理费用-福利费
给别人发薪申报,会不会影响别人领失业保险或其他?
老师,小规模注销电子税务局里面4-6月的季报财务报表是报做了退股的?还是没有退股时的呢?
我想问一下,企业年度所得税汇算清缴中有一个弥补亏损的,如果24年我交了10万企业所得税,我23年亏损了100万是可以弥补24年的正数的所得额的吧,那弥补之后,我24年交了10万所得税还能退吗?
老师,每个月勾选多少进项怎么计算
老师您好,外贸企业去年有2单已做退税勾选,还没申报,最晚要在今年几月份可以申报。
是的,以后都不需要开具发票。政府招标的项目,也必须把收入做出来的
借应收账款-100 贷主营业务收入,负数 应交税费、负数 借银行存款贷应收账款5200。
老师您的意思是把那笔扣我们100收入的钱做相反方向的分录吗?这样到时候应收账款就会一直挂账啊?其实这100元类似我们提供的服务有欠缺,对方扣减我们的钱。每个月都有这种情况发生,每个月都会扣的
对的是的,如果你不想红冲,你的收入可以放到营业外支出,借营业外支出贷应收账款。
老师,将这笔无法收回的应收账款100,确认成借:管理费用100 贷:应收账款100 可以吗?
可以 可以这么做的
老师,像这种情况的话,收入金额是没有变化的,变化的只是没有收回的应收账款这个个扣款而已。这样是不用动到:主营业务收入 这个科目的是吗?
你好 不是的 可以红冲收入啊 你要开了发票开负数发票冲收入就行 没有开发票的直接冲收入 你不想减少收入酒 就不设计
老师,您的意思是被对方扣减的这笔应收款,对应可以减少收款当月的营业收入是吗?
是的是的,是这个意思。
老师,比如应收款是去年的数,今年对方才还钱,才扣减这笔不达标的数,这样也可以在今年冲减收入吗?
是的是的,冲减今年的收入。