你好,这里都是无和否就可以的
2.华联公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25% 按净利润的10%计提盈余公积。 华联公司有关的资料如下: 2019年1月18日,因产品质量问题,华联公司收到乙公司退回的一批商品,红字增值 税专用发票上注明的价款为400万元,增值税税额为52万元,该批商品系2018年12 月19日售出,销售成本为320万元,已于当日全部确认为收入,款项仍未收到,未计 提坏账准备,华联公司2018年度财务报告批准报出日为2019年3月10日,2018年度 所得税汇算清缴于2019年5月31日完成 除上述材料外,不考虑其他因素 要求:(1)判断该事项是否属于资产负债表日后调整事项 (2)如为调整事项,编制华联公司相应的会计分录。 “应交税费”科目要求写出明细科目及专栏名称;金额单位用万元表示) 第二问分录怎么写
甲上市公司为增值税一般纳税人,企业的原材料采用实际成本法核算,商品售价不含增值税,商品销售成本随销售同时结转。2021年11月1日,企业“原材料”账户的账面余额为100万元,“存货跌价准备一原材料”账户贷方余额为10万元。2021年11月发生的有关采购与销售业务如下:11月8日,甲公司向C公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明售价为100万元,增值税额为13万元;甲公司收到乙公司开出的不带息银行承兑汇票一张,票面金额为113万元,期限为2个月;该批商品控制权已转移给C公司,(5)销售给C公司的商品由于存在质量问题,C公司要求在价格上给予5%的折让,甲公司同意并办妥手续,开具红字增值税专用发票。资料(5)的会计分录是: 借:主营业务收入5 应交税费一应交增值税(销项税额)0.65 贷:应收票据5.65。 我的问题是资料5贷方为什么是应收票据?不是应收账款?
请问老师这题详细怎么做2.2019年5月1日,华联股份有限公司购入B公司股票500万股,实际支付购买价款900万元(包括交易税费),占B公司普通股股份的25%,华联公司在取得股份后,派人参与了B公司生产经营决策,应能够对B公司施加重大影响,华联公司采用权益法核算。投资当时,B公司可辨认净资产公允价值为4000万元。(2)2019年末B公司实现净利润1000万元,并宣告发放现金股利200万元。(3)2019年末B公司持有的一项成本为2000万元的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,公允价值升至2200万元,B公司按公允价值调整该项金融资产账面价值,并计入其它综合收益。(4)2019年末华联公司该项股权投资的可收回金额为1000万元。(5)2020年4月15日收到B公司现金股利50万元。(6)2020年7月1日华联公司转让对B公司的全部投资,实际收到转让价款1500万元要求:根据上述资料编制华联公司有关长期股权投资的会计分录。(金额单位以万元表示)
请问老师:公司2021年同一法人名下公司之间开具了关联交易发票,做2021年汇算清缴时,124本年度准备同期资料应该怎么勾选?124-126应该怎么选?他们表示什么意思
董事长:考虑线上直播带货,进一步促进公司收入。公司在2018年开始经历了快速发展,营业收入同比增长40%,但是债务规模也随之上升,截止2018年年底,资产负债率高达85%,显示出财务风险比较大。所以为了优化资本结构,公司采取了以下措施:·减少债务规模采取吸收直接投资,引入战略投资者,以及进行非公开定向增发股票的股权融资-增发定价基准日前20多个交易日,公司股票价格均价为15元,公司股本为30亿;·严格控制赊销条件。截止2018年年底,资产负债率同比下降10%。3.发展部总监:公司技术创新和管理能力比较强,中药产品市场优势明显。鉴于国内市场日趋饱和,应该加快开拓国际市场。如遵循我国的一带一路政策,一些沿线国家是公司产品的原材料产地,也是公司产品巨大的潜在市场。沿线国家大多数处于工业化中后期阶段,产品生产和技术水平有待提高。建议在2021年开始,从这些沿线国家选择一些风险适度,业务互补性强的项目,开展相关的境外直接投资业务。问题:1.根据董事长的评价,说明公司的采取什么经营战略类型,以及实施该战略的适用条件。2.根据财务总监的评价,判断财务战略的类型,以及理由
老师!您好!劳务报酬现在不需要物预交了吗?按工资薪金申报吗?
七月申报的季度报表是按六月份的报表去申报吗?还是按4-6月的财报去申报?
老师一般纳税人,收到车辆报废赔偿款需要缴纳增值税,增值税税率是13%还是9%的进行缴纳
老师麻烦问一下,我报印花税的时候,应税凭证名称如何填,写合同两个字吗?
老师上午好,老师我们是苗木专业合作社,小规模纳税人企业之前会计做的库存数量不准,老板让我重新把库存调一下,我问的是我应该怎么把库存的调成实际,现在的库存呢
我公司职工每月大概6000,6月份增加8万多业务提成,一次性申报个税有影响吗
老师,建筑行业,7月给项目上民工报6月个税,现在填写附加扣除项,从1月份开始录入能,还是从6月份录入,录入之后能在6月进行抵减吗?
老师,我们用友往来核销的数据是个错误的,和账上往来余额对不上,怎么处理呢?
老师好,商贸公司开出去的发票比较多,作废发票也比较多,开给个人的发票都是付给法人了,比如4月开出去的发票10万,5月红冲了4月的2万发票,5月又开了8万的发票,那我账上不做4月发票红冲的处理,直接确认收入6万可以吗?
老师,个体工商户添加人员工资时,可以添加退休超过60岁的人员吗?