你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:固定资产清理,贷:银行存款 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理

乙企业为增值税一般纳税人。现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500000元,相关增值税税额为65000元,已计提折450000元,未计提减值准备。报废时的残料变价收入为20000元,增值税税额为2600元,报废清理过程中发生的自行清理费用为3500元。有关收入、支出均通过银行进行结算
乙企业为增值税一般纳税人。现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500000元,相关增值税税额为65000元,已计提折450000元,未计提减值准备。报废时的残料变价收入为20000元,增值税税额为2600元,报废清理过程中发生的自行清理费用为3500元。有关收入、支出均通过银行进行结算
乙公司为增值税一般纳税人,现有一项固定资产因毁损进行处置,原价为800元,截至目前已计提折旧300万元,计提减值准备20万。处置时的残料价值为5万元,变价收入为30万元。清理过程中发生自行清理费用2000元。有关收入、支出均通过银行办理结算。乙公司应编制如下会计分录:①将报废固定资产转入清理时:②收回残料价值和变价收入时:③支付清理费用时:④结转报废固定资产发生的净损失时:
甲公司现有一台机器设备由于技术原因提前报废,原价为300000元,已计提折旧240000元,末计提减值准备。残料估价3000元已办理入库。报废时发生清理费用2000元,通过银行存款支付。假定不考虑其他相关税费影响。做会计分录
【案例资料二】甲公司现有一台机器设备由于技术原因提前报废,原价为300000元,已计提折旧240000元,未计提减值准备。残料估价3000元已办理入库。报废时发生清理费用2000元,通过银行存款支付。假定不考虑其他相关税费影响。公司会计处理如下:编制会计分录
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
怎么没有数字啊老师
你好 借:固定资产清理5万 , 累计折旧 45万 , 贷:固定资产50万 借:银行存款 ,贷:固定资产清理 2万 , 应交税费—应交增值税 借:固定资产清理 0.35万,贷:银行存款 0.35万 借:资产处置损益 3.35万, 贷:固定资产清理 3.35万