将报废固定资产转入清理,借固定资产清理50000 借累计折旧 450000 贷固定资产 500000 ,收回残料变现收入,借银行存款 22600 贷固定资产清理 20000 贷应交税费-应交增值税(销项税额) 2600,支付清理费用,借固定资产清理 3500 贷银行存款 3500.结转固定资产报废发生的净损失,借营业外支出 -非流动资产处置损失 33500 贷固定资产清理 33500
乙公司现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500 000元,已计提折旧450 000元,未计提减值准备。报废时的残值变价收入为20 000元,报废清理过程中发生清理费用3 500元。有关收入、支出均通过银行办理结算。假定不考虑相关税费的影响。 ①将报废固定资产转入清理时 ②收回残料变价收入时 ③支付清理费用时 ④结转报废固定资产发生的净损失时
乙公司为增值税一般纳税人,现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500 000元,相关增值税税额为85 000元,已计提折旧450 000元,未计提减值准备。报废时的残值变价收入为20 000元,增值税税额为2 600元。报废清理过程中发生自行清理费用3 500元。有关收入、支出均通过银行办理结算。 要求:编制如下会计分录: (1)将报废固定资产转入清理时: (2)收回残料变价收入时: (3)支付清理费用时 (4)结转报废固定资产发生的净损失时
甲公司为增值税一般纳税人,现有一台设备由于性5.能原因决定提前报废,原价为500 000元,相关增值税额为65 000元,已计提折旧450 000元,未计提减值准备。报废时残值变价收入为20 000元,增值税额为3 200元。报废清理过程中发生清理费用3 500元。有关收入、支出均通过银行办理结算。
乙公司为增值税一般纳税人现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500000元,相关增值税税额为85000元,已计提折旧日450000元,未计提减值准备。报废时的残值变价收入为20000元,增值税税额为3400元。报废清理过程中发生清理费用3500元。有关收入、支出均通过银行办理结算。乙公司应作如下会计处理:
19日,现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500000元,已提折旧450000元;报废时的残值变价收入为20000元,增值税税额2600元。报废清理过程中发生自行清理费用3500元。有关收入、支出均通过银行办理结算。
老师,请问金融服务*保理服务专票能抵扣不能?
请问处置固定资产怎么做分录
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郭老师,现在动车票,会自动跑到进项那边吗,我们员工的动车票原件给我,我怎么看这张列车票会不会重复
请问老师,我们门店2万元的装修款应该记什么科目呢?
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加油充值卡怎么做账,如果计入预付账款后期只从卡内减,没有发票,那么就一直挂账预付账款吗?
老师,我想问下,我们公司法人22年-25年工资一直没发,以前年度汇算清缴都调增了,今年要是能发点的话,因为不能全部今年发完,有钱再发,可以先发放25年工资?要不然25年后面汇算清缴还要全部调增
我新开了一个新的个体工商户,是查账征收。我今天开通数电票模式,显示我申报前有20万的发票额度。因为我之前新开的公司是定期定额,他们给我的额度是30万一个季度,但是他们只让我每个季度开24万,说会亮红灯,不能开到30万。所以我想问一下,我这个新开的查账征收的账户。虽然它显示是季度之前,嗯,20万的额度,会不会我开发票的时候就开冒了亮红灯?我怎么能查询到我每个月实际应开多少发票?