你好,分录如下 1、借:库存现金 900 贷:其他业务收入 900 2、借:管理费用 1000 贷:库存现金 1000 3、借:银行存款1000000 贷:实收资本1000000 4、借:预付账款 贷:银行存款 5、借:其他应收款 2000 贷:库存现金2000 6、借:库存现金200 贷:待处理财产损益200 7、借:管理费用 1500 库存现金500 贷:其他应收款 2000 8、借:待处理财产损益200 贷:其他应付款-王敏200 9、借:其他货币资金-银行汇票100000 财务费用 10010 贷:银行存款110010 10、借:原材料80000 应交税费-应交增值税(进项税额)11200 银行存款 8800 贷:其他货币资金-银行汇票100000
.-一日开出现金支票一张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。
.一日开出支票一张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。
.一日开出支票一张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。
.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录
.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录
请问补缴上一年度工会经费,分录应该怎么做呢?
老师其他流动资产资产负债表取哪几个数据
你好老师,我这个同一处房产,我按从价税交房产税了,然后这个房产有一部分面积我还出租了,那我这个房产税怎么划分呀?
老师 请问年收入不超过100万是注册营业执照是个体户合适还是小规模纳税人合适
2022年有一笔房租支出,没有写进项分录,24年抵扣了那个房租进项税,应该怎么处理, 2022年借:管理费用50000,贷银行存款 2024年借:应交税费-应交增值税进项,贷管理费用, 然后管理费用数据不平了,怎么调整?
老师,一公司老板股份占比60%,账也是我们来做,现在那边有一属于那边的业务,以那公司名签合同,需要购买办公设备什么的,但这个业务是我们公司员工跟进,他现在要借支购买,那他能直接跟那公司借支吗?因为他不属于那公司的员工,还是跟我们公司借?
老师,您好,在申报出口退税的时候,有一笔成交方式是CIF的,第一步按照正常导入和填出口发票号,第二步一直提示要待补填币制,这步要怎么填呢
老师我怎么注册企业微信,添加到我的公司呀
老师 预交增值税比应交增值税也多是咋回事
老师:政府单子录完凭证之后,怎么核对这个账目有没有做对,要怎么检查