你好,现在四月份之后都是3%的,如果之前1%的业务附加税可以减半的 普通发票还是继续免税不补

请问老师小规模纳税人季度不超过45万免征增值税,附加税是季度不超过30万免税,假如这个季度销售了40万,增值税免了,而附加税是根据实际缴纳的增值税作计税依据的,所以也免税吗?还是根据课件讲的超过30万减半征收,假如增值税发票上税额是4000,附加税是4000×7%×50%吗?麻烦老师了
小规模纳税人代开专票,是不是还有交城建税和教育费附加,减按50%征收。自己开的普票,季度销售额没有超过45万,免征教育费附加。
老师,小规模纳税人季度销售额超过45万的话,代开专票是几个点的税呢?附加税还是减半征收吗?之前享受的免税政策需要补税吗?
2022年4月1日至12月31日,适用3%征收率小规模纳税人实现的应税销售额,免征增值税;老师享受这个政策还是得季度不能超过45万吗
请问老师,小规模纳税人季度销售收入超出30万,附加税需要缴纳吗?需要的话还是0.6%减半吗
老师,那个应收账款的减值,应收账款的填财务报表的时候,是不是手动填上去的?
老师你好,请问工商年检中要填写的纳税总额,是指所有税费吗?增值税,附加费?
公司账户收到小红书的钱,要怎么开发票
固定资产清理的会计分录 处理后的金额大于残值金额
您好老师 这个月进项税比销项税额多,是不是要按税负来交税,还是不交税?
老师,我们和甲方购买煤炭卖给乙方,价格以乙方到港口后的价格函为依据。然后进行结算,现在只按照初步价格结算了70%,剩下30%到港化验后再结算。那我这30%需要暂估收入,成本吗
老师您好,像单位买的一些工艺品,单件金额几万块的这种,不想一次性记入费用的,记入哪个科目比较好
银行流水从网银导出来,如何快速汇总收支汇总明细
暂估的成本票,没进来以后也不知道来不来,汇算的时候可以只调增一部分吗?,一次性调增税负太高了,公司不想交
A公司有食堂,B公司的员工去这个食堂吃饭,可不可以签个协议让A公司每个月按人头算出B公司员工的就餐餐费,然后A开一张餐费发票给B公司,A公司不是餐饮行业
我们这个月的销售额超过45万了,如果再去代开专票的话,税率是按3%还是6%呢?
税率3%的小规模哪有6%的税率。
是不是我们这个季度销售额超过45万的话,附加税就不会减半征收了?那这个季度在没超过45万之前代开的专票,享受的附加税减半征收的,需要补税吗?
附加税,这样可以减半的,他和销售额没有关系的。
那小规模纳税人从今年4月1日起,开普票无论开多少都是免税么?不受销售额的限制吧?那么小规模季度销售额超过45万以后,需要交哪些税呢?
你好,只要是小规模,因为小规模,它有一个连续累计销售额不超过500万的政策。
过了需要转一般纳税人的,你只要控制这个金额就可以的。
印花税看业务 所得税根据利润
连续累计销售额不超过500万是连续累计一个年度吗?
连续滚动的12个月不是一个自然年度。
超过500万后,转为一般纳税人,还是不是小微企业呢?
你好,一般纳税人没有免税的政策,值得吗?