你好!看单位科目余额的组成级次定
老师,现在银行存款和实收资本是一致的,平衡了,但是其他应收款有个余额,应付账款也有余额,试算还是不平衡,该怎么调?新建的账套,正在填期初数据
老师,我现在是新建立的账套,填期初数据,银行存款有余额,其他应收有余额,应付账款有余额,这三项都录进去了,试算不平衡怎么调?
老师,你好,公司原来没有会计,没有建账,我现在建账,假如他只有银行余额和应付账款,怎样让期初数据平了呢?
老师您好!期初建账时的应收账款、其他应收款、现金、银行存款、库存商品的借方余额对应的贷方分别是哪个科目;应付账款、其他应付款的贷方余额对应的借方是哪个科目
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师,有限公司跟有限责任公司有什么区别?
老师,我是陕西省的,我在政务网做公司名称变更,最后显示被驳回,这么弄
老师好,请问小规模纳税人季度不超30万营业额,减免的增值税怎么做分录呢?
请问我们公司将一家连锁店转让给别人,铺子是租的,主要是转让经营权,设备,和装修,这个要怎么开票,税率多少,一般纳税人
外出培训住宿费入什么科目?
21的有虚开发票已补税,现在调整21年所得税报表,虚开这一部分成本在哪个项目调出来
家权老师,意思我们挂在平台上比如1500,第三方扣手续费300,我们实际到账1200,那我们只管给对方开具1500的发票,收对方给我们开的300的发票就行吧?
兼职的人员可以不交社保,是不是都不用交还是得单独交工伤
请问老师装订凭证有哪些是必须装进去的呢
备考注会实物,经济法,税法,财管是学习完一门在学一门,还是4门一起学习呢?那种效果会好点
应付账款得填写具体单位名称吗?还有其他应收款,我们是建筑公司
你好!你们有往来账模块吗?没有的话需要写具体单位名称
没有,之前没会计,外账给别人做,现在我来做内账,现在开始建账
老师,建筑公司用柠檬云做账方便吗?
你好!内账的话可以用柠檬云