你好!看单位科目余额的组成级次定
老师,现在银行存款和实收资本是一致的,平衡了,但是其他应收款有个余额,应付账款也有余额,试算还是不平衡,该怎么调?新建的账套,正在填期初数据
老师,我现在是新建立的账套,填期初数据,银行存款有余额,其他应收有余额,应付账款有余额,这三项都录进去了,试算不平衡怎么调?
老师,你好,公司原来没有会计,没有建账,我现在建账,假如他只有银行余额和应付账款,怎样让期初数据平了呢?
老师您好!期初建账时的应收账款、其他应收款、现金、银行存款、库存商品的借方余额对应的贷方分别是哪个科目;应付账款、其他应付款的贷方余额对应的借方是哪个科目
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
应付账款得填写具体单位名称吗?还有其他应收款,我们是建筑公司
你好!你们有往来账模块吗?没有的话需要写具体单位名称
没有,之前没会计,外账给别人做,现在我来做内账,现在开始建账
老师,建筑公司用柠檬云做账方便吗?
你好!内账的话可以用柠檬云