您好 借:应收票据 贷:应收账款 借:银行存款 借:财务费用 贷:应收票据

老师,第4,5小问的分录怎么写?贴现完了,对方公司不付钱。 带息票据到期值10200,贴息102,贴现收入10098。 这三个数据我算完了,差4,5的分录。
应收客户10万,客户付了10万的票据,明年6月份到期,本月找银行把这张票据贴现了,收到银行9万,贴现利息费1万,这个怎么记账,做分录
老师收到客户票据贴现怎么写分录
老师,收到客户票据转让给另外一个公司,另外一个公司贴现转给我们公司公帐,这笔分录怎么做?
老师,收到客户电子承兑,又提前贴现了,分录怎么做?
老师您好 公司给兼职人员上社保,不发工资,个人部分(560元)和公司都是公司承担,个人部分申报个税时,工资申报560元,可以吗?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
老师,我单位有两个人,就是一个保洁,一个会计没在单位缴纳社保因为都是个人有社保,就是在我单位入职前就有所以单位没给社保,做工资表时有这两个人,但是没申报个税觉得临时人员会随时离职,现在问老师,这两个人实务怎么做符合财务和税法规定,就是工资怎么做账,个税需要怎么做,还需要做什么,保洁2500工资会计600元
老师,不能直接借银行存款财务费用贷应收账款?
不能直接借银行存款财务费用贷应收账款