你好,同学,可以发下题目的截图吗?带有很多数字的题目如果发文字会乱顺序的哈。

光明工厂2019年12月31日的有关损益类账户的发生额如下表8-5所示。表8-5 损益类账户发生额 账户名称借方发生额贷方发生额主营业务收入 3100 000 主营业务成本 1 800 000 营业税金及附加5000销售费用45 000管理费用360 000财务费用 70 000 投资收益76 000 营业外收入100000营业外支出39000所得税费用250 000根据8-5的资料将利润表填制完整。表8-6 利 润 表编制单位: 光明工厂2019年12月单位:元项目 本期金 额 营业收入 (1) 减:营业成本5营业税金及附加销售费用45000管理费用 360000财务费用70000 5.19利润的形成过程化考核项目 减:营业外支出 39000 三、利润总额(亏损总额以"一"号填 列) (4) 减:所得税费用 250000四、净利润(净亏损以"一"号填列) (5) 五其他综合收益略 六综合收益总额七每股收益1营业收入?2营业成本?3营业利润?4利润总额?5净利润?
项目本期金额一、营业收入(1)减:营业成本(2)营业税金及附加5000销售费用45000管理费用360000财务费用70000资产减值损失0加:公允价值变动收益(损失以“一”号填列)0投资收益(损失以“一”号填列)76000二、营业利润(亏损以“一”号填别)(3)加:营业外收入100000减:营业外支出39000三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)(4)减:所得税费用250000四、净利润(净亏损以“一”号填列)(5)五、其他综合收益略六、综合收益总额略七、每股收益略(1)营业收入?(2)营业成本?(3)营业利润?(4)利润总额?(5)净利润?
华丰公司2019年8月有关损益类科目发生额如下,根招下表资料完成该公司2019年8月份利闰表账户名称发生额借或贷账户名称发生额主营业务收入438460货税金及附加767其他业务收入5100货营业外收入管理费用144827000货销售赛用8746主营业务成本294029所得税费用32222.75僣或货借借儹其他业务成本3645偺一、营业收入戒:营业成本税金及附加销售燙用管理燙用财夯费用加:投资收益(损失以“-”号填列)、营业利润《亏损以“一”号填列加:营业外收入戒:营业外支出三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)戒:所得税费用四、净利润《净亏损总额以“一”号填列)
填空题]光明工厂2019年12月31日的有关损益类账户的发生额如下表8-5所示。表8-5损益类账户发生额账户名称借方发生额贷方发生额主营业务收入主营业务成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出所得税费用18000005000450003600007000039000250000310000076000100000根据8-5的资料将利润表填制完整。表8-6利润表编制单位:光明工厂2019年12月单位:元项目本期金额一、营业收入(1)减:营业成本(2)营业税金及附加5000销售费用45000管理费用360000财务费用70000资产减值损失0加:公允价值变动收益(损失以“一”号填列)0投资收益(损失以“一”号填列)76000二、营业利润
项目本期金额11金额一、营业收人(略)减:营业成本税金及附加请售费用管理费用研发费用财务费用加:其他收益投资收益(损失以“_"号填列)公允价值变动收益(损失以“_”号填列)资产减值损失(损失以“_”号填列)信用减值摄失(损失以“"号填列)质产处置收益(损失以“”号填列)、营业利润(亏损以“_”号填列)加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额(亏损总案以“_”号填列)减:所得税费用四、净利润(净亏损以#_”号填列)科目名称借方发生额贷方发生额主营业务收入100主营业务成本60其他业务收入80其他业务成本40税金及附加15销售费用8管理费用7财务费用5营业外收入50营业外支出10单位:万元
第一次接触母子公司的账,A公司是一个集团,控股4个子公司,还有投资一个合营企业占股20%,非关联,现在我想知道编合并报表是在财务软件编还是自己做手工账 税务系统是否要上传合并报表 没有编过
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
食堂采购买菜因为取得没有发票 自己在开的普通发票 上的税额可以抵扣吗 在勾选平台上可以勾选抵9个点的税 但是实际不知道可以不可以抵扣
4s店小红书年审怎么记账