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在建工程请按“实际发生额*(1+2%)+设备投资+待摊费用,如果贷款利息资本化单独列项的再加上资本化贷款利息(PPP)+其他"确认为PPP收入,实际发生的在建工程确认为PPP成本,同时确认递延所得税负债,并冲减确认的在建工程结转到无形资产。请问老师,这个如何出分录?

2022-07-01 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-01 11:26

借,在建工程 贷,应付利息等 借,无形资产 贷,在建工程 借,所得税费用 贷,递延所得税负债

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快账用户3989 追问 2022-07-01 11:28

我们目前还没有利息,只有在建工程

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齐红老师 解答 2022-07-01 11:29

那你就其他的开支放到在建工程就行了,贷方科目就没有应付利息,比方说银行存款之类的。

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快账用户3989 追问 2022-07-01 11:48

借:在建工程 贷,所得税费用 再,借,所得税费用, 贷,递延所得税负债?

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齐红老师 解答 2022-07-01 11:50

你在建工程量如何发生,就贷相关科目,不会是贷所得税费用的

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快账用户3989 追问 2022-07-01 11:53

在建工程要求确认为PPP收入,实际发生的在建工程确认为PPP成本,同时确认递延所得税负债,并冲减确认的在建工程结转到无形资产。这如何出分录呢?

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快账用户3989 追问 2022-07-01 11:54

现在是根据前期发生的科目来调整账务,不是现在发生的,所以没法贷银行存款或现金之类的

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快账用户3989 追问 2022-07-01 11:56

是原来的账务全部挂的在建工程科目,现在根据14号新准则要来调整账务,请看一下准则里ppp项目处理

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齐红老师 解答 2022-07-01 12:22

那您相当于现在要递延所得税冲减无形资产,您直接是 借,无形资产 贷,,递延所得税负债。

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快账用户3989 追问 2022-07-01 12:25

没有 目前全部挂在建工程的,还没确认ppp收入和ppp成本,要先调整账务,确认收入和成本

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快账用户3989 追问 2022-07-01 12:25

我们才是建设初期

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齐红老师 解答 2022-07-01 13:43

之前你放到哪个科目地?之前就是放在建工程的对不对,那你现在你要重新计算,你的在建工程要转到你的对应的成本,同时你要根据你的进度找到收入处理。

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快账用户3989 追问 2022-07-01 14:11

之前都是在建工程,怎么可能重新计算 ,你只要告诉我确认ppp成本,和ppp收入的分录就可以了

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齐红老师 解答 2022-07-01 14:43

借,代保管资产等等 贷,在建工程  借,银行存款等等 贷,,营业收入

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借,在建工程 贷,应付利息等 借,无形资产 贷,在建工程 借,所得税费用 贷,递延所得税负债
2022-07-01
如果你这里扯皮,导致有些款项收不回,那你就是按能够收回的部分确认收入处理的。 这个相关资料并不是固定不变的,要根据你实际情况来,比如你披皮,有些款项收不回,要提供 一些能够证明这个事情 真实性的相关证明文件。比如合同,比如相关人员的会议记录等。
2020-11-04
同学你好! 1、错 2、错 3、错 4、错 5、错 6、错 7、对 8、错 9、对 10、错 11、对 12、对
2021-03-11
你好,1.根据上述资料,——这个资料是什么呢
2020-07-07
同学你好 稍等我看看
2023-06-06
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