同学你好 因为有跨年调整
老师问你个问题 他们之前有一笔1000块钱的一个工资,他上一年的工资,但是之前这个员工救济款了,这是走的其他应收款科目,等下一年呢,是不收不往回收现金是从上一年的工资。但是那个上一年的工资呢是没有计提,没有在那个管理费用什么里边儿计提,是扣上一年的,未发工资,他们做凭证的时候就借应付工资,大家其他应收款,然后又借以前年度损益调整调整,然后贷应付工资这样弄了以后,以前年度损益调整里边,他又转到利润分配未分配利润,这样的话就正好这个资产负债表,跟利润表的这个勾级关系就不对了,你说这个凭证应该是怎么做?怎么合理根据这个业务。
民间非营利组织会计制度,我今年红冲了一笔分录是上一年做错的,然后我再重新做是借:非限定性净资产,1000贷:应付工资1000,支付时候,借:应付工资,1000贷:银行存款,1000,结果是利润表和资产负债表勾稽不平衡,相差就是1000,请问是什么问题吗?我该怎么处理?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢52023-06-1420上面的所有,是老师您告知我的,请老师回答我最新问题?
19:10问答详情19:06问答详情23:22:16后或5次对话后问题结束你好,我在做财务报表的时候,资产负债表上的未分配利润的数跟资产负债表年初余额+利润表年度余额不符,但是做的数都是对的,这是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28发布91次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,你是不是有以前年度损益调整或者是多股分红?2023-07-1118:30你好,单位是民间非营利组织,现在是一般纳税人,我这个月有做过一笔销项税额的调整,然后结转了收入。在之前年度是小规模看着已经结转过了这笔,是这个原因吗?娜娜呢52023-07-1119:08发布84次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师当时的账务处理怎么做的?2023-07-1119:09当时2021年小规模财务分录是,借会费收入,销项税额贷其他应收款,结转是,借非限定资产,贷会费收入。我现在的账务处理是,借非限定资产,贷销项税额,把他弄平了。
19:31问答详情整,然后结转了收入。在之前年度是小规模看着已经结转过了这笔,是这个原因吗?娜娜呢52023-07-1119:08发布84次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师当时的账务处理怎么做的?2023-07-1119:09当时2021年小规模财务分录是,借会费收入,销项税额贷其他应收款,结转是,借非限定资产,贷会费收入。我现在的账务处理是,借非限定资产,贷销项税额,把他弄平了。娜娜呢52023-07-1119:17发布21次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师那就是非限定性净资产差额是这一个这原因导致的,你可以忽略这个差异的2023-07-1119:18但是在之前分录中结转的时候已经结转收入了,我现在调整有结转了一次收入,这重复了一次,凭证是对的吗?娜娜呢52023-07-1119:28发布31次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师以调整了非限定性净资产,你是减少了收入借提供服务收入贷销项如果是当年的不就是做这个收入减少2023-07-1119:29问但是当时2021年小规模是免税的呀,当时结转的时候是销项跟金额一起结转的呀?
我问下,如果医疗险中间断了一个月会有什么影响吗?
老师,我们公司借给公司外部的人员款项,这个视同销售,交增值税吗
老师好!请问雇的农民工在工地出工伤,单位赔偿了一笔钱,单位没给农民工买社保局的工伤险,这笔赔款做什么分录?
老师你好,咨询你一个问题,企业股权转让,股东二人,实收资本100万,未分配利润有100多万,如何转让可以少交税?老师给指点一下,谢谢
收到汇算清缴退的税怎么做分录
老师,出口货物,报关单上成交方式是CIF ,但实际成交方式是DDP,这样应该有电放费吗
老师,我们7月份对外投资的49万以3283元转给另外一家公司(非股东),累计折旧最后一个月调整了之前少计提的2分钱,月底出报表时核对未分配利润差额正好是486716.98,以后的每月都有这些差额吗?还是我哪里做的不对才会有差额?
公司注销流程,有社保
你好,老师购销合同上面老师一直在强调要写不含税的这个金额什么原因啊?
老师您好,个体工商户开票了,但是付钱要我们付到个人账户,这样可以么,账号和开票上是一致的,但发票抬头不是个人名字
那就一直只能不平衡吗?
对的 跨年调整就是这样