
2、某企业年末按应收账款的余额计提坏账准备,提取比例为为3%。第-年年末应收账款的余额为2000000元;第二年发生了坏账损失12000元,其中甲单位为2000元,乙单位10000元,应收账款期末余额为2400000元;第三年,已冲销的上年乙单位的应收账款10000元有回收,期末应收账款余额2600000元。第四年发生坏账6000元,期末应收账款余额为3000000元。要求:编制相关的会计分录。
(一)资料:某企业采用各抵法核算应收款项的减值损失,根据职业判断,企业每年扬照应收账款余额的6%提取坏根准备。该企业第一年年末的应收账款余额为95000元,其件应收款余额为5000元;第二年发生环账6000元,其中甲单位1000元,乙单位5000元年末应收账款余额为1200000元;第三年,已冲销的上年乙单位的应收账款5000元又回,期末应收账款余额为1300000元。(二)要求:根据上述材料,回答(1)~(5)小题。(1)企业可以提取坏账准备的项目是()。A.应收账款B.其他应收款C.应收票据D.预付账款(4)该企业第二年应该提取的坏账准备是()元。A.36000B.39000C.1200000D.3000(5)企业在第三年的业务处理中,通过坏账准备核算的内容有(5000A.借:坏账准备5000B.贷:坏账准备C.借:坏账准备2000D.贷:坏账准备2000
2、某企业年末按应收账款的余额计提坏账准备,提取比例为为3%。第-年年末应收账款的余额为2000000元;第二年发生了坏账损失12000元,其中甲单位为2000元,乙单位10000元,应收账款期末余额为2400000元;第三年,已冲销的上年乙单位的应收账款10000元有回收,期末应收账款余额2600000元。第四年发生坏账6000元,期末应收账款余额为3000000元。要求:编制相关的会计分录。
某企业年末应收账款余额为1000000元,提取坏账准备的比例是0.3%第二年发生坏账损失6000元,年末应收账款余额,年末应收账款余额为1200000元。第三年上年已冲销的应收账款5000重新收回,期末应收账款余额为1300000
某企业采用备抵法核算应收账款的减值损失,根据职为判断,企业每年按照应收账款余额的3%提取坏账准备,“坏账准备”账户期初无余额。该企业第一年年末的应收账款余额为95000元,其他应收款余额为5000元;第二年发生坏账6000元,其中甲单位1000元,乙单位5000元,年末应收账款余额为1200000元;第三年,已冲消上年乙单位的应收账款5000元又收回,期末应收账款余额为1300000元。(1)企业可以提取坏账准备的项目是?(2)第一年年末应该计提的坏账准备多少元?(3)该企业第二年应该计提的坏账准备多少元?(4)企业在第三年的业务处理中,下列账务处理正确的有()A.借:信用减值损失5000贷:坏账准备5000B.借:应收账款5000贷:坏账准备5000C.借:银行存款5000贷:应收账款一乙单位5000D.借:坏账准备5000贷:应收账款一乙单位5000(5)该企业第三年应该冲减的坏账准备多少元?
老师,我们小规模,5月确定了无票收入,6月的开票金额里面,有3000元是5月的无票收入,我想问用不用冲6月的无票收入?还是6月的总收入-6月的开票收入,用这个确定无票收入??
请问用备用金买的办公用品,开发票回来了,还用写报销单吗,只有自己垫支的才需要写报销单报销回来,是这样吗
老师,请教内账,酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
老师,要请教您一个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个内账账务怎么处理?
老师,要请教您2个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个账务怎么处理? 2、酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
像这种,企业所得税要不要算入到加工成本当中?请解释一下为什么?
7月申报二季度预扣预缴所得税时,是填写什么时候的固定资产一次性扣除?比如我今年1到5月份已投入使用的固定资产都可以填吗?
老师好,如果厂房租金到期应付而未付,对方开了发票过来了,可以借:租赁负债—租赁付款额 借:进项税 贷:其他应付款吗?还是说只能实际支付租金的时候才能借:租赁负债—租赁付款额?如果没有实际支付不允许减少租赁负债的话,是不是财务费用会变大?
请问老师,资产负责表里的期末货币资金是不是等于现金流量表里的现金的期末余额。公司只有货币资金也没业务。
老师,我们公司是租赁设备公司,账本上面的轮胎数量和实际的轮胎数量差300多条,这个应该怎么和税务局解释