你好; 有研发辅助账的模板的; 税务局有这个 文件附件就有这个模板; 比如 1.自主、委托、合作研究开发项目计划书和企业有权部门关于自主、委托、合作研究开发项目立项的决议文件; 2.自主、委托、合作研究开发专门机构或项目组的编制情况和研发人员名单; 3.经科技行政主管部门登记的委托、合作研究开发项目的合同; 4.从事研发活动的人员(包括外聘人员)和用于研发活动的仪器、设备、无形资产的费用分配说明(包括工作使用情况记录及费用分配计算证据材料); 5.集中研发项目研发费决算表、集中研发项目费用分摊明细情况表和实际分享收益比例等资料; 6.“研发支出”辅助账及汇总表; 7.企业如果已取得地市级(含)以上科技行政主管部门出具的鉴定意见,应作为资料留存备查。

老师,我们公司税控盘不能抄报税,提示为风险企业,税政科说是涉嫌虚开发票,这种情况税局一定会来查账吧!可是我们公司会计一直没做账,怎么办呢?税政科说先让我们提供份自查报告,还提供第三方出具的物料分配单和生产工艺,然后再找人去约谈,我就怕税局的要来查账,因为拿不出来啊,想做完一年的帐也不是几天就能完成的,最起码也得一两个月吧,我现在应该先怎么做呢?
老师,你好,请问我们是做工程项目的,找了一个公司,以人家名义和政府合作,现在要结算款项,找的这个公司让我们给他提供一份工资明细,几十万的工资,用来抵扣税款,问题是现在这个我们是只做一个工资表就可以吗?还是需要提供哪些资料证明用工情况,具体的工资明细都提供啥给对方挂靠单位
老师,政府部门要来公司看研发费用辅助账和研发立项情况,我们要提供哪些资料呢,还是说就提供电子台账就可以了呢
老师您好,我想问一下,就是您看我们公司,呃,就是说我们公司就是有资源去参加培训了,然后我们要求培训方给我们公司开发票,嗯,您看我们公司就是只给他们就是培训方,提供这个公司的名称和税号就可以了吧,也就是说他们给我们开的这张发票上面,付款方只显示出公司税号和名称,这样可以吗?符合规定吗?还是说像嗯专票一样,嗯提供给对方开户行开户账号地址和电话,这样更好呢,对方给我们开的是普通发票
希望做过研发辅助账的老师帮忙解答一下,没有做过的就不要凑热闹了(因为之前提的其他问题有些老师没有弄过,浪费时间,如有得罪,请见谅) 老师,你好,请教一下研发辅助账的问题。我们公司有委外研发。但是不是整个项目委外。比如,公司立项的项目甲,甲项目分A模块和B模块。A模块自主研发,B模块是委外开发。那我们打算用2021版的辅助账模版做研发辅助账。是针对甲项目我们要做两个辅助账吗?就是A模块做一个B模块做一个,还是是AB模块并一起就好了?如果是并一起,那委外开发的就填一个数吗?还是说也要拆成和自主研发一样的明细(薪酬、直接投入、其他等等)
老师您好,请问上海公司转到南京,电子税务局代办怎么不显示啊,代办事项没有呢,是什么情况啊
老师,之前会计做生产成本-原材料结转时多转了,有几个月份这个科目的余额是负数,年底是正数的,这个没有关系吧?
我这公司有一个和抖音账号直播的协议,投了一部分钱到时候按50%得到收益,这个计入短期投资么
老师,我在做分录的时候不是有一个应交税费吗,我是小规模,还没有达到应交税费的金额,但是分录是这样做的,我要怎么做一下分录冲平一下这个应交税费
申报2025年印花税,租赁合同是2025.04.01-2026.03.31,租赁含税10000元,这个租赁合同的印花税怎么填金额,
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师问一下,生产企业全出口的,然后全部是免抵退还是按比例需要交免抵额的?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师您好,两家企业都是一个老板的,其中一家狗屎开票给另一家公司,已支付服务的方式开具的发票,我这边入账是按照支付服务费的方式支付给这家公司,而这家公司已服务为销售收入,所以收到的款项是收到的款项,而没有采购成本,成本是以劳务成本的方式结转的,但贷方是应付职工薪酬,然后结转到成本里,请问贷方应付职工薪酬一直挂在贷方吗?会计分录:接劳务成本,贷:应付职工薪酬-职工工资,借:主营业务成本,贷劳务成本,这样做可以吗?
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下