你好!这个借管理费用—服务费 贷累计摊销
老师你好,我们筹建期间的工程装修里含有好多实验设备,因为是全包,所以我只能收到建筑服务*工程款的服务发票,所以我入不入固定资产,那我只能入长期待摊费用-开办费了,那我这里面有些设备是做实验用的,到时候我能摊销到研发费用里去吗?
去年7月有一笔账,我们付对方公司200万的服务费,收到了100万的发票,我以为收到的是200万的发票做成了,借:长期待摊费用200万,贷:其他应付款200万,正确的应该是借:长期待摊费用100万,预付账款100万,贷:其他应付款200万。到现在我才发觉做错了,可是这200万我都摊销完了,相当于多摊销了100万的费用(去年多摊了50万今年多摊了50万)这个情况我怎么怎么来改账呢
老师,我们用的小企业会计准则,收到几张管理费用的策划费 服务费三百万左右 销售费用的广告费一百万左右,合同期限为1年,我想把这些费用分季度摊销,因为一年的不可以用长期待摊费用,我应该怎么做账,收到发票和摊销
老师,我们购买了一个软件服务费用于研发服装的,我收到发票是做长期待摊费用,摊3年,那摊销费用的时候分录应该怎么做啊
公司开通了阿里巴巴国际站,收到开来的发票品名是软件服务_出口通29800元,费用是一年的,这个怎么做账?需要计入长期待摊费用摊销吗?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
不应该是 借:研发支出-服务费 贷:长期待摊费用,然后把研发费用转到管理费用?
你好!如果你有做研发项目,就先入研发支出
用于研发服装的算研发费吗
你好!你们有研发项目,研发进度,有研发明细账就可以
没有研发明细就不行吗
您好!是的。查起来肯定是不行
想问下一般研发明细是怎么样的啊,有没有模板呢?另外什么样的研发明细才算合格啊
你好!研发明细账你可以百度下,我搜了下学堂,没有模板下载