你好!这个借管理费用—服务费 贷累计摊销
老师你好,我们筹建期间的工程装修里含有好多实验设备,因为是全包,所以我只能收到建筑服务*工程款的服务发票,所以我入不入固定资产,那我只能入长期待摊费用-开办费了,那我这里面有些设备是做实验用的,到时候我能摊销到研发费用里去吗?
去年7月有一笔账,我们付对方公司200万的服务费,收到了100万的发票,我以为收到的是200万的发票做成了,借:长期待摊费用200万,贷:其他应付款200万,正确的应该是借:长期待摊费用100万,预付账款100万,贷:其他应付款200万。到现在我才发觉做错了,可是这200万我都摊销完了,相当于多摊销了100万的费用(去年多摊了50万今年多摊了50万)这个情况我怎么怎么来改账呢
老师,我们用的小企业会计准则,收到几张管理费用的策划费 服务费三百万左右 销售费用的广告费一百万左右,合同期限为1年,我想把这些费用分季度摊销,因为一年的不可以用长期待摊费用,我应该怎么做账,收到发票和摊销
老师,我们购买了一个软件服务费用于研发服装的,我收到发票是做长期待摊费用,摊3年,那摊销费用的时候分录应该怎么做啊
公司开通了阿里巴巴国际站,收到开来的发票品名是软件服务_出口通29800元,费用是一年的,这个怎么做账?需要计入长期待摊费用摊销吗?
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
不应该是 借:研发支出-服务费 贷:长期待摊费用,然后把研发费用转到管理费用?
你好!如果你有做研发项目,就先入研发支出
用于研发服装的算研发费吗
你好!你们有研发项目,研发进度,有研发明细账就可以
没有研发明细就不行吗
您好!是的。查起来肯定是不行
想问下一般研发明细是怎么样的啊,有没有模板呢?另外什么样的研发明细才算合格啊
你好!研发明细账你可以百度下,我搜了下学堂,没有模板下载