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老师您好:我公司为房地产行业,项目为简易计税,开具普通发票,税率5%。7月份,有一份发票误开9%的税率,税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票,9月份申报时,8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵,申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底!可是我公司是老项目,马上就要清盘,请问误交的税款如何办理退税?谢谢!

2022-07-06 00:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-06 04:59

你好,可以在电子税务局,一般退抵模块申请退税。

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你好,去大厅办理申报这种业务,我们的改不了
2020-09-10
你好,可以在电子税务局,一般退抵模块申请退税。
2022-07-06
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
1.是 2.是的 3.不需要更正 你在这个月修改就可以
2020-12-14
你好,你问项目所在地税务局那边还能退回吧?或者是你们以后这个项目还有吗 有的话你以后再少交就行。
2024-03-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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