你好; 多发了工资; 你在工资表里面 其他里面去扣除即可; 体现 正常的应发工资即可

老师,我想问下,我5月工资已申报了个税,但因员工6月份无工资,但5月工资要多扣1000元,这个我要怎么处理?因为扣1000元后,申报工资数与实际发放工资数对不上,这有关系吗?
建筑行业小规模, 5月份申报个税1000元,但是没有发工资。6月份个税申报1000元,在6月份的时候发放工资一起发2000元做一笔转到银行可以吗?还是要分两次1000元转钱
老师,我当月工资,有一个员工暂缴发放1000元,我申报个税是先按全额工资来申报,还是扣减这一部份的工资再申报个税?
有一个员工,3月份工资多发了1000元,4月申报的时候补申报1000元,但是这补申报的1000元是不能再发给她的,这工资表该怎么做?
2月工资比如少发、1000元,3月份补给员工了、我报个税的时候是按那个填?3月怎么记账
#提问,老师,固定资产的残值实际工作中是按5%算吗?
一般纳税人帮别人推广卖产品税率是多少?进项成本都有哪些
请问老师,甲单位出租的房屋,装修包括三个部分:①装修管理费,②真正的建筑服务发票的装修费,③购买的里面的家具。请问这三个部分,哪些需要进入长期待摊费用摊销呢。
老师,出口企业,会计需要进电子口岸吗
12月31日,公司收到发票,1月1日付款小于发票金额,怎么处理账务
老师,请问下2月工资在3月发,报税要4月才报,因为以前是按计提数申报工资,现在要变成按实发申报,那3月工资就按0申报是吗
郭老师,我们出租房产,收到电费发票,转开给租户,我们可以开分割单吗,分割单是怎么开,是收据类型吗还是有专门的格式表单,租户拿到分割单能抵扣进项吗
你好老师,经营所得年度会算申报表中,弥补以前年度亏损不带出来,怎么填写?
老师,过年发的福利品及年终奖金,要通过应付职工薪酬吗,还是直接做福利费
2月发放了年终奖,12月之前的任何一个月完成申报,合并工资可以操作吗,依据是什么,谢谢
这个其他是不是要扣在综合工资后面
请看图片
你好; 是的。 就是 在 这个月工资表去扣除上个月多做的
可是这样子,其他应收款-借支 贷方就有余额了,事实上并没有借支这一事
你好; 其他应收款 - 借支 是怎么回事
如果不做借支,那做什么
扣除这个多做的,用什么科目?
你好; 多发了工资 ;借其他应收款贷银行存款 ; 到时 这个月扣除 ; 借 应付职工薪酬-工资 贷其他应收款 ; 银行存款
多发的时候没做借其他应收款,直接做了借应付职工薪酬,所以到这个月扣除的时候,其他应收款是借方负数了
怎么办?是红冲上个月的分录重做吗
你好; 多发了出去; 你还不做其他应收款。 你到时没法平衡的; 是的。 先红冲上月分录 重新做哈
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好