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你好 我们6月份红冲了一张5月份开的发票 但是6月份同样的金额又重新开了 做账的时候 是不是要先做个负数 之后再做个正数呀

2022-07-06 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 10:17

对的没错的就是这么做的

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快账用户3208 追问 2022-07-06 10:17

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2022-07-06 10:18

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢。

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对的没错的就是这么做的
2022-07-06
你好,4月份还做一遍收入的分录就可以了。
2021-05-09
你好,当时他红冲是什么原因需要红冲?没有开负数发票就红冲了吗?
2022-11-30
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项。
2022-03-15
 你好;      你之前2月开票出去的分录怎么做的   
2022-07-07
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