借应交税费-预交增值税、 应交税费附加税, 应交税费企业所得税、 应交税费印花税, 贷银行存款

外地预缴的税费怎么做分录
外地建筑工程,预交税款(增值税,附加税,所得税),计提和缴费何缴费分录怎么做?
老师 建筑业外地预缴税款的凭证怎么做分录啊
建筑行业外地预缴的税费还用计提吗 ?怎么做分录
老师 在外地预缴税金分录怎么做
老师,去年6月付的货款,供货商税务出问题迟迟不能开票,但是去年已经入了成本汇算清缴也做完了,供货商说把货款退给我们,我们把货款给打到供货商另一个公司,另一个公司能开票,那这个发票还能算去年6月的费用吗?
收到物业开过来的水电费(第二季度)发票,该如何做账呢
银行函证手续费用计入管理费用还是财务费用
员工已离职,发现未扣该员工 的个人社保,该如何做账处理?
老师,怎么调去年的账呢?去年有库存商品但是之前的代账公司没有结转成本,导致报表成本负数,库存商品数字比较大
老师,请问我们做小区的园林工程,我是开13的绿植票,还是9个点的工程票呢
老师好,麻烦讲一下做帐的具体顺序
老师好!独立核算的分公司分公司当地交社保,总公司发工资及申报个税可以吗
因为一些特殊原因,政府起草文件S公司以一元价格收购我公司的采矿权,公司帐户上有无形资产采矿权和资本公积5500万,矿权转让后帐面上无形资产和资本公积为0,请问老师账务应该怎么处理?
股东变更了,原来出资3万,现在这个实收资本怎么处理
我这个还有经营所得,这个怎么做呢,像附加税的话需要计提吗
借应交税费经营所得,贷银行存款, 借工程施工贷应交税费经营所得。
然后转到固定资产里面就可以的。
这是什么操作?
涛,就是生产经营属于你的成本。
那为什么转入固定资产
转到主营业务成本刚才打错了。
但是一般纳税人怎么会有经营所得应交税费这个科目呢
承包工程缴纳的经营负责。
承包工程缴纳的经营所得