预付收不回来一般做营业外支出
老师好,预付收不回来一般做营业外支出啊还是做坏账啊
老师好,其他应收款收不回来是做坏账处理还是转到营业外支出
你好 应收账款收不回了 要做坏账准备吗 还是直接做营业外支出
以前年度的预付账款,发票开不回来,现在应该做坏账计入营业外支出,还是做暂估成本?
老师有一笔账收不回来了,是借:营业外支出坏账损失 贷预付账款 是吗
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
老师那怎么处理啊
借营业外支出 贷预付账款
老师那预收的对方不要发票我需要怎么处理
实际发货了吗 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
老师我不确认收入可以不,做借预收,贷应交税费,剩下的预收暂时先挂着,项目已经验收了
是的,可以的,学员,这个
老师,我们领导让我把这部分没开票的开给另外一家,说这样少缴税了,让不要票的那家写个协议委托另外一家收票,但实际上是两个业务,这操作行嘛?
是真实的业务吗,学员
业务是真实的,但是是两个业务
这样的话,是可以的