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老师好!我们公司收到工程尾款是汇票,然后公司贴现入账了,具体该怎么做这个账务

2022-07-07 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-07 17:29

您好!借应收票据 贷应收账款 借银行存款 贷应收票据

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快账用户5190 追问 2022-07-07 17:30

老师,贴现的手续费怎么办呢?

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齐红老师 解答 2022-07-07 17:34

你好!这个你计入财务费用

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快账用户5190 追问 2022-07-07 17:37

老师比如10万银票,贴现入账的只有98000元,那我凭证是不是做:借银行存款98000借财务费用2000元,贷应收票据啊!

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齐红老师 解答 2022-07-07 17:37

你好!是的,就是这样了

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快账用户5190 追问 2022-07-07 17:38

老师,那这个手续费是不是要向银行要发票才行啊!还有电票我也没有回单怎么办啊!

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齐红老师 解答 2022-07-07 18:05

你好!是的。要有发票才能税前扣除。否则不能税前扣除

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快账用户5190 追问 2022-07-07 18:16

好的。谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-07-07 18:32

您好!不用客气的了

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您好!借应收票据 贷应收账款 借银行存款 贷应收票据
2022-07-07
你好; 比如 借 应收票据贷应收账款 ; 支付出去 :借工程施工 - 合同成本 -材料费 -人工费等贷应收票据
2022-04-13
您好 贴现费用没有发票 现在做了, 以后汇算时要调回来
2022-08-04
签一个三方协议,代付款协议,然后收到尾款跟其他款项一样入账,不涉税,
2022-04-23
他收到是不是还要给到原来那个公司。
2022-04-22
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