银行存款贷应交税费,借应交税费贷,以前年度损益调整。

老师,请问一下,收到汇算清缴退的企业所得税,应该怎么做分录啊?
老师,请问收到企业汇算清缴退税怎么做分录
请问老师,企业收到所得税汇算清缴退税怎么做分录?
老师,小微企业收到退汇算清缴退企业所得税该怎么做分录
老师 请问收到2023年企业所得税汇算清缴的退付款 怎么做分录
新办企业怎么开通社保?
公司刚开始做业务了不是股东是股东朋友转银行,转的的投资款怎么做分录
老师,注销时候,未抵扣完的进项税额能转入营业外支出吗
老师您好,公司需要更改经营范围,但是主体主营业务也要更改,是怎么个 流程?
老师,想用友T+的版本,需要跟旺店通同步数据的,我在往来单位的设置时,需要对客户供应商分类吗?分类有助于我单据生成凭证不?不知道要不要分类好
进项票几年未勾选认证会形成滞留票吗
郭老师请问下2024年度贷款利息我用回单做账走的财务费用,然后汇算清缴也没有调增,现在把发票补开来了,那我还用做账务处理吗,怎么弄合适呢
老板让我作废红冲一张11月份的增值税专票,11月份的增值税我都交过了,然后现在12月份,我红冲掉那张发票之后,我分录就是要写个红冲分录是吧?然后我申报增值税的时候,比如12月开发票是10万,我红冲是1万,我实际申报增值税的时候就是按9万来算的?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳,存在不存在起征点
人力资源公司给对方代发工资代交社保,收取服务费,每笔25元,应发工资118298.16,实发工资116669.05,个税54.23,社保1574.88,服务费1120,怎么开票,怎么做账,工资数是选择普票差额征收,开票金额是开应发工资数118298.16,扣除额也是118298.16吗?管理费开专票1120,专票的话简易的5个点吗?
没有以前年度损益调整科目怎么办
换成未分配利润这个科目。