你好,需要按期申报的。

老师,公司每个月申报工会经费是0申报,是不是每个公司都要交工会经费,不然会被罚款?
老师小规模纳税人第一次申报税是0申报,增值税和附加费是不是都不用报呢?只0申报个税和0申报工会经费吗?
劳务公司需要交工会经费吗?第一次做纳税申报申报税费的时候发现有个工会经费需要申报,这个怎么申报可以0申报吗
老师,工会经费一般都是0申报,需要报吗
老师,如果我的工会经费一直都是0申报,税务局会联系我吗?
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
老师好,建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%,申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
重来没报过,好像税务也没查
你好,这个有风险的,如果你们单位有工资薪金的,有风险
那我就按上个月工资来交吗,一般纳税人月月交吗
你好,对的是的是这么做。
现在一般纳税人交实收资本的印花税按早分之二点五,再这个基础上还减半征收吗?
对的是的。小规模和小型微利企业在这个基础上还可以减半。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快