你好,三月份开了一张发票,然后四月份开了一张发票,三月份这张发票红冲了吗?

7月份收了一张普通发票,已入账,8月对方联系我司税率开错了,并且重新开了一张票过来,税率错的那张还不要退回,请问我该如何处理?
老师,请问一下这个月冲红一张8月份开的票,做相反分录了,又开了一张正确发票,但是有差额,这个差的钱要退给业主,请问这个账务怎么处理呢
22年4月份小规模开票就是免税了,但是4月份开了一张负数发票,是冲销22年2月份1%的发票,我22年4月份做负数发票这张,应该怎么做分录?我做了负数,但是应交税费那里就是增加了这笔。不平
4月份我开了一张免税发票5256 我收到的款项也是5256 但在增值税申报表上有免税额157.68这一栏 那我做分录的时候要如何处理
有个问题想请教一下、我3月份开了一张发票、4月份开了这张发票的销项发票、但税率开了免税、应该如何做分录、相差的税金如何处理
@朴老师,@董老师我们收到之前支付给供应商的材料款共200万,这部分之前已经收到发票并抵扣了进项,因为质量问题,打官司,法院判决他们支付我们这个质量赔偿款,请问这部分应该如何账务处理以及增值税和所得税怎么处理?
老师社区拨的经费可以入收入吗
老师,工程公司税率是多少的?
老师 我需要开一张发票 怎么选择税收编码 是安装地下室出入库道闸费用
老师包装水果的网套和一起出售放在哪个科目里
老师,继续教育去哪学习
老师,资产负债表中其他应付款是负数,应该把这个负数怎么调整成正数
我们是房地产开发公司,在建初期,公司也是新公司,税局没有核印花税,已经发生过合同付款,需要主动去问专管员核吗?
老师第一笔分录的月末结转怎么做?是不是附加税需要单独在做一笔分录吗?麻烦您告我一下,谢谢
如果法人刚毕业,今年只领了2万工资,其他也没有计提,可以按每月5000*11-2万全部发在11月吗不用扣个税,之前也没计提
是的,老师
借应收账款负数 贷,主营业务收入负数、 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入差额放到营业外收入,负数 借应交税费应交增值税负数贷营业外收入负数