同学你好 按照发票来做就可以了 差额先做往来
如果我这个月申报了未开票收入 20万 下个月发票开了100万 包含上个月未开票20万 那我下个月申报时我报差额80万吗 如果这么报那我税控盘得数和申报的数不一致了怎么办
老师,我家6月卖树苗145万出库145万,但是当月对方只给了100万,我也开了100万的发票,刚才结账发现收入给发票不一致,这样怎么办?报税报145万?如果再开剩下的45万发票怎么办?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
老师,往来怎么记账,能给说的详细一些吗?
同学你好 借应收 借银行 贷主营业务收入 贷销项
老师你看我这样记账,树苗入库:借库存商品60万,贷消耗性生物资产60万。 销售树苗出库:借-主营业务成本60万,贷-库存商品60万。 收树苗款:借-银行存款100万,应收账款45万,贷-主营业务收入145万,这样对吗老师?这样我就是确认收入145万了?我发票开的是100万,报税的话利润表收入跟增值税报表收入不一样行吗
最后应该是一样的哦
老师,您是说利润表上的收入也是100万吗
同学你好 按照收入的金额来
老师,是这么回事,我开的出库单是145万,卖给别人145万,实际账面上的树苗是60万,然后对方先给了100万的钱,我开了100万的发票,你看我这个业务应该怎么记账,我有点糊涂了老师
那你就做我上面给你的分录哦
老师,能把这笔业务的会计分录都给我写一下吗?把金额给我写上吧,不然我只知道这样记账,就是还有45万没给不知道这个差怎么记,出库应该记什么数,主营业务收入应该是什么数,麻烦老师了,等着结账报税,急的都糊涂了,也不知道我有没有说明白
直接全额做收入就可以了 借应借银行 贷主营业务收入贷销项
不好意思呀老师,我就是不明白如果我按照全额145万做收入的话,那利润表上的收入跟报税能一致吗?这个问题没搞明白老师,您看我上面发给你我记账对吧,
对的,这个都是按照145来做的
老师,那报税呢,也按145万报?
对,都是按145万来做的
可是如果这个月对方给尾款需要我开45万发票怎么处理呀
红冲上月的45万未开票收然后再开票做收入
好的谢谢老师了
满意请给五星好评,谢谢