同学你好 按照发票来做就可以了 差额先做往来

如果我这个月申报了未开票收入 20万 下个月发票开了100万 包含上个月未开票20万 那我下个月申报时我报差额80万吗 如果这么报那我税控盘得数和申报的数不一致了怎么办
老师,我家6月卖树苗145万出库145万,但是当月对方只给了100万,我也开了100万的发票,刚才结账发现收入给发票不一致,这样怎么办?报税报145万?如果再开剩下的45万发票怎么办?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
我想接触自然人与企业之间的关系,但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢?
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
一般纳税人开出发票是600多条,不同东西的配件,录单必须一个个录吗?可以直接五金配件,然后一个总价,数量全部相加,这样录凭证吗
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,往来怎么记账,能给说的详细一些吗?
同学你好 借应收 借银行 贷主营业务收入 贷销项
老师你看我这样记账,树苗入库:借库存商品60万,贷消耗性生物资产60万。 销售树苗出库:借-主营业务成本60万,贷-库存商品60万。 收树苗款:借-银行存款100万,应收账款45万,贷-主营业务收入145万,这样对吗老师?这样我就是确认收入145万了?我发票开的是100万,报税的话利润表收入跟增值税报表收入不一样行吗
最后应该是一样的哦
老师,您是说利润表上的收入也是100万吗
同学你好 按照收入的金额来
老师,是这么回事,我开的出库单是145万,卖给别人145万,实际账面上的树苗是60万,然后对方先给了100万的钱,我开了100万的发票,你看我这个业务应该怎么记账,我有点糊涂了老师
那你就做我上面给你的分录哦
老师,能把这笔业务的会计分录都给我写一下吗?把金额给我写上吧,不然我只知道这样记账,就是还有45万没给不知道这个差怎么记,出库应该记什么数,主营业务收入应该是什么数,麻烦老师了,等着结账报税,急的都糊涂了,也不知道我有没有说明白
直接全额做收入就可以了 借应借银行 贷主营业务收入贷销项
不好意思呀老师,我就是不明白如果我按照全额145万做收入的话,那利润表上的收入跟报税能一致吗?这个问题没搞明白老师,您看我上面发给你我记账对吧,
对的,这个都是按照145来做的
老师,那报税呢,也按145万报?
对,都是按145万来做的
可是如果这个月对方给尾款需要我开45万发票怎么处理呀
红冲上月的45万未开票收然后再开票做收入
好的谢谢老师了
满意请给五星好评,谢谢