同学你好 按照发票来做就可以了 差额先做往来

如果我这个月申报了未开票收入 20万 下个月发票开了100万 包含上个月未开票20万 那我下个月申报时我报差额80万吗 如果这么报那我税控盘得数和申报的数不一致了怎么办
老师,我家6月卖树苗145万出库145万,但是当月对方只给了100万,我也开了100万的发票,刚才结账发现收入给发票不一致,这样怎么办?报税报145万?如果再开剩下的45万发票怎么办?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师,往来怎么记账,能给说的详细一些吗?
同学你好 借应收 借银行 贷主营业务收入 贷销项
老师你看我这样记账,树苗入库:借库存商品60万,贷消耗性生物资产60万。 销售树苗出库:借-主营业务成本60万,贷-库存商品60万。 收树苗款:借-银行存款100万,应收账款45万,贷-主营业务收入145万,这样对吗老师?这样我就是确认收入145万了?我发票开的是100万,报税的话利润表收入跟增值税报表收入不一样行吗
最后应该是一样的哦
老师,您是说利润表上的收入也是100万吗
同学你好 按照收入的金额来
老师,是这么回事,我开的出库单是145万,卖给别人145万,实际账面上的树苗是60万,然后对方先给了100万的钱,我开了100万的发票,你看我这个业务应该怎么记账,我有点糊涂了老师
那你就做我上面给你的分录哦
老师,能把这笔业务的会计分录都给我写一下吗?把金额给我写上吧,不然我只知道这样记账,就是还有45万没给不知道这个差怎么记,出库应该记什么数,主营业务收入应该是什么数,麻烦老师了,等着结账报税,急的都糊涂了,也不知道我有没有说明白
直接全额做收入就可以了 借应借银行 贷主营业务收入贷销项
不好意思呀老师,我就是不明白如果我按照全额145万做收入的话,那利润表上的收入跟报税能一致吗?这个问题没搞明白老师,您看我上面发给你我记账对吧,
对的,这个都是按照145来做的
老师,那报税呢,也按145万报?
对,都是按145万来做的
可是如果这个月对方给尾款需要我开45万发票怎么处理呀
红冲上月的45万未开票收然后再开票做收入
好的谢谢老师了
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