你好; 你们之前分录 做了那些科目。 我看看分录

固定资产,低值易耗品什么的打包价卖给了新公司,直接做了一笔转让收入,固定资产还在账上挂着,固定资产怎么清理掉?
2021卖的固定资产,账上直接做成收入了,未冲减固定资产账面价值,2022年怎么调账。
2019~2020年之前有购买固定资产,固定资产已经使用,发票是2022年11月开具,该项固定资产一直未入账,也未计提折旧。现在入账的话,2019年至2021年的折旧怎么计提呢?分录怎么写呢?如果该项固定资产2022年12月出售,分录又怎么写呢?
老师好,2021年账上固定资产500万,2022年账上又多了300万,那么做现在的汇缴 固定资产 原值 填写800万 没问题吧
老师 麻烦解答一下 再实际的账务处理中 例如甲公司 有一批固定资产,2021年1月到2022年9月,每月计提折旧,2022年10月卖出,财务没有通过固定资产清理,直接做销售收入,导致固定资产的账面价值高于实际价值,现在要怎么调整账务呢
老师好,火车票退票费如何做分录
个体户定期定额是季度申报啊?
经营者以自然人身份注册电子税务局账号,完成实名认证。 信息确认:登录后进入【新办纳税人开业】模块,核对工商系统自动带出的个体户信息(如名称、税号),确认后提交。 这个新办纳税人开业这个模块在哪里?
按照各项目归集的各类间接费用 如果结转 是结转到各项目主营业务成本里面还是结转到相应的费用里面啊 比如a项目 发生业务找到费 是结转到a项目主营业务成本 还是结转到管理费用下的业务招待费啊
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
老师,安保公司,可以人员都是人力资源外包的吗?没有外包比例规定的吧
借:银行存款19900 贷:其他业务收入 19900 (卖的固定资产账面价值134000)
你好; 你红冲了。 你什么准则; 你知道吗; 我看怎么红冲
2021年卖了固定资产,我只做了一笔分录(如下): 借:银行存款 19900 贷:其他业务收入 19900 今年发现账上有这个固定资产,账面价值是134000. 目前没有做其他分录,因为跨年了,要把该固定资产从账上减下来,那今年要怎么调账呢。
你好 ; 先红冲了 :借以前年度损益调整 贷 银行存款 ; 然后做 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借 银行存款贷固定资产清理; 应交税费-应交增值税 ; 同时结转 :借固定资产清理 贷以前年度损益调整;
好的,谢谢老师回复,最后以前年度损益调整余额,要转到本年利润吧。
结转到利润分配-未分配利润