你好; 你们之前分录 做了那些科目。 我看看分录

固定资产,低值易耗品什么的打包价卖给了新公司,直接做了一笔转让收入,固定资产还在账上挂着,固定资产怎么清理掉?
2021卖的固定资产,账上直接做成收入了,未冲减固定资产账面价值,2022年怎么调账。
2019~2020年之前有购买固定资产,固定资产已经使用,发票是2022年11月开具,该项固定资产一直未入账,也未计提折旧。现在入账的话,2019年至2021年的折旧怎么计提呢?分录怎么写呢?如果该项固定资产2022年12月出售,分录又怎么写呢?
老师好,2021年账上固定资产500万,2022年账上又多了300万,那么做现在的汇缴 固定资产 原值 填写800万 没问题吧
老师 麻烦解答一下 再实际的账务处理中 例如甲公司 有一批固定资产,2021年1月到2022年9月,每月计提折旧,2022年10月卖出,财务没有通过固定资产清理,直接做销售收入,导致固定资产的账面价值高于实际价值,现在要怎么调整账务呢
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
借:银行存款19900 贷:其他业务收入 19900 (卖的固定资产账面价值134000)
你好; 你红冲了。 你什么准则; 你知道吗; 我看怎么红冲
2021年卖了固定资产,我只做了一笔分录(如下): 借:银行存款 19900 贷:其他业务收入 19900 今年发现账上有这个固定资产,账面价值是134000. 目前没有做其他分录,因为跨年了,要把该固定资产从账上减下来,那今年要怎么调账呢。
你好 ; 先红冲了 :借以前年度损益调整 贷 银行存款 ; 然后做 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借 银行存款贷固定资产清理; 应交税费-应交增值税 ; 同时结转 :借固定资产清理 贷以前年度损益调整;
好的,谢谢老师回复,最后以前年度损益调整余额,要转到本年利润吧。
结转到利润分配-未分配利润