你好,要通过实际盘点的方式确认其他会计科目的余额,然后建账,没有这些只有库存商品不能正确的完成建账
老师,问一下,期初建帐,只有库存现金,银行存款,库存商品,这要怎么建帐
公司初期建账的库存商品的期初数据怎么入账呢?
公司初期建账的库存商品的期初数据怎么入账呢? 自产的产品,有自产,有经销
管家婆软件,期初建帐时有一件商品没入库,建帐后用进销存该怎么入呢
期初建账的时候只有库存商品,怎么建帐
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
有原料和包材还有库存商品,就是没有应收应付还有银行存款这些
这个要对应这和业务确认应付应收余额,银行直接看网银就可以
因为上个月我们把往来款都清掉了。没有往来款了,所以现在我们的应收应付为0,这个对于建帐没有影响吧
只要保证科目正式的余额就可以的
在起初建帐的时候那是不是要把哪些资产的总和记录到未分配利润科目里面,达到适算平衡
确认完其他科目没有问题,差额可以放在未分配利润里面
那除了放在未分配利润里面还能放在那里
只能放在这里哦哦
好的,谢谢老师
客气期待您的好评哦加油