固定资产清理的会计分录: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为: 借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产; 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理, 贷:银行存款、应缴税费等; 三、处置的收入: 借:银行存款等相关科目, 贷:固定资产清理。
老师您好,我新接手的公司,公司购买汽车之前的会计没有入账计入固定资产,1年以后汽车汽车卖了,买的时候是90多万,卖了70万,卖了入的是营业外支出;请教一下老师,这个固定资产没有入账,卖出去我觉得是不是要做的盘盈记入营业外收入
公司固定资产小汽车变卖 开增值税 开票收入怎么记账
老师 老师 我们公司一辆固定资产汽车卖了20000 怎么做账
老师,我公司以前买了一部二手的小汽车,这部小汽车以前都没有放入固定资产,现在已经卖出去了,该怎么入账
老师你好,我公司卖了固定资产的汽车,这边收入怎么入账?
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?
请问,注销公司,退还股东去年年度的实收资本,应该如何做账务处理?
你好 老师 请问下 我9月底进项留底进项税额有390.39元(没做任何会计分录),本月(10月)结转完应缴纳的增值税是389.76元(分录为:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)389.76 贷:应交税费-未缴增值税 389.76 ,申服完以后进项留底还有0.63元,像这种呢况在结转应缴纳增值税的时候应该怎么写分录啊?
去税务局更改重置报税和个税得账号和密码都需要带什么?营业执照上是分公司没有法人只有负责人
老师您好,请问我们2025年2月份发放了2024年11月的工资30000元,我在填写10月份企业所得税申报时,第一行的已计入成本费用职工薪酬需要填写这个3万吗,第二行实际支付工资需要填入这3万吗?
金蝶kis迷你版出纳扎帐8月账期,扎帐日期12月份,而且不可选择。反结账以后再扎帐日期就会到下个月
车子都是老板朋友在用,费用收入都是老板朋友的,但是他未把车子移出,直接发票抬头销售方是公司,收入是老板朋友个人的
税务新出的关于买单政策是不是这样意思是 如果买单出口。货代向税务报送真实货主信息了 我们按内销交税 如果货代没报税 货代按视同自己收入交税
小规模纳税人第三季度无票销售不超过30万,做销售凭证,是按全额入主营业务收入吗?不需要做应交税费这个科目?怎么做凭证是正确的?
这个应该怎么填写,借贷不平
这样 利润表中并不提现出来这部分收入呀,开票了的
还有一,那个刚才没发成功给你发上去 借资产处置损益贷固定资产清理
那销售时收入发票的分录怎么做?
那销售时收入发票的分录怎么做?
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项税
比如:汽车原价100万,折旧30万,卖了70万 处理固定资产时:借固定资产清理70万 累计折旧30万 贷固定资产100万 销售时:借银行存款70万 贷固定资产清理70万 那我开发票给购买方70万,这70万的发票怎么入账,利润表中怎么体现出来?
转入资产处置损益啊