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去年年末资产负债表中的银行余额为1720.26元,应付职工薪酬2100,实收资本3万,未分配利润-30379.74,今年一月末,银行存款102320.76元,应付职工薪酬4400元,实收资本有增加,余额70000元,净利润为45116.5元,但结果场负债表两边不平,这个是我哪里做错了吗?还是结转不对?

2022-07-10 13:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-10 13:36

同学你好,是不是漏了什么数据,期初都对不上; 注意结转时,要弥补上期亏损;

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快账用户8991 追问 2022-07-10 13:44

新公司,转入启动资金三万,支付了那个记账费,然后还有一个租金就没有别的了,人请了个人,银行存款就剩下,17204.26,我这个资产负债表呈现出来的数据应该是什么样子的?

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齐红老师 解答 2022-07-10 13:47

同学你好,你可以先把每一遍业务的分录,自己列一下,然后就是每个科目的 期初 发生额,期末怎么样;转入启动资金3万,那就是 实收资本增加3万,银行存款增加3万,然后银行存款支付费用,是不是应付的,要在负债那里增加,如果是直接付的,影响净利润 和结转,要全部从头到尾核对一下。

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快账用户8991 追问 2022-07-10 13:58

启动资金,借银行存款三万贷实收资本三万,本月实际支付费用12795.74,长裙款的结余为17204.26元,将资产负债表的银行存款为17204.26,计提月员工工资2100,应付职工薪酬那一栏填写2100,收资本三万,就是这个样子,但是最后的资产负债表,它就是不平,因为新公司没有其他的很多业务,很简单,但是我不知道为什么就不平

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快账用户8991 追问 2022-07-10 14:02

然后就是未分配利润为-14895.74

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齐红老师 解答 2022-07-10 14:31

同学你好,利润结转时候的问题, 利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润科目期末数-未分配利润期初数 资产负债表期末未分配利润期末数=利润表净利润科目%2B年初未分配利润-本期分配利润-计提的公积金、公益金

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同学你好,是不是漏了什么数据,期初都对不上; 注意结转时,要弥补上期亏损;
2022-07-10
您好,1您的分录不准确,2您的业务差异314.88是正常的,因为需要模拟调整期初报表
2023-04-14
你好!有通过以前年度损益调整科目的业务会影响资产负债表和利润表的勾稽关系,差额是调整金额是对的
2023-04-27
同学你好 1、借:应付职工薪酬210 贷:银行存款180 应交税费-应交个人所得税18 其他应收款12 2、借:生产成本120 制造费用50 管理费用40 销售费用30 贷:应付职工薪酬240 3、借:生产成本500*200*1.13 贷:应付职工薪酬500*200*1.13 借:应付职工薪酬500*200*1.13 贷:主营业务收入与500*100 应交税费-应交增值税(销项税额)500*200*13% 借:主营业务成本200*400 贷:库存商品200*400 4、借:管理费用15000 销售费用18000 贷:应付职工薪酬33000
2022-12-04
你好请把题目完整发一下
2022-12-04
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