你好,是什么原因导致的 进项税额转出呢

每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
不知道啊,放在留抵那里好几个月,税务局突然打电话给我说有退税,退了我一笔钱,再查就是进项税额转出,
你好,进项税额转出与留抵退税,完全两码事啊 进项税额转出,是抵扣了不应当抵扣的进项税额 留抵退税,是进项税额大于销项税额
税局为什么要退税给我?
你好,现在有政策,进项大于销项的部分可以退回啊
那留抵退税变成退税要怎么平帐?
你好,留抵退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
好的,谢谢老师
增值税申报表是在哪个地方平帐呢
你好,留抵退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) (是针对这个回复有什么疑问吗)