同学你好 对的 都要写的

税控盘的维护费,除了填写在主表23栏,是不是增值税减免申报明细表和附列资料4税额抵减情况表都要写
税盘维护费280元减免税明细表和附表四都要填写?
老师好,税控盘维护费280元,递减当期税款,如何填写表四
请问一下就是280元的税盘减免是不是要在附表四和增值税减免明细表都要填的,然后在主表23行应纳税额减征额这里手动填280
老师,在申报表中填写抵扣购买数控盘的280元时是在附表四和减免税申报明细表两个表中都填是吗?
老师你好我们是建筑公司,上个月进了一批材料,是按材料做的账,后边公司直接按卖了,下边是我上个月做的凭证,材料直接买点,这怎么弄啊老师
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
280元税盘维护费是在主表23栏反映吗?
同学你好 对的 是在这里填写的
没有出来,我手动填写的,可以吗?
附表四要填写本期实际抵减
印花税减半征收减免税性质代码?
同学你好 是这个代码0009049901
这里怎么没有找到
你下拉找一下试试看哦
没有啊,是这样子选吗?
同学你好 没有看到你的图片哦