你好,最好是集体企业管理费用,社保贷应付职工薪酬,社保 借应付职工薪酬社保贷银行存款,这个是企业负担
老师,你好!关于社保费用的会计分录:1、缴纳**年**月份社保费 借:应交税费-养老保险 贷:银行存款 2、本月工资分配,借:管理费用-社保费,贷 :应交税费-养老保险。这样可以吗?
老师您好,我们单位当月发工资,缴纳社保,会计分录您看对?发工资时,借 管理费用-工资 贷其他应付款-个人代扣社保 贷银行存款 缴纳社保时,借管理费用-社会保险,借其他应付款-社保费用 贷银行存款
之前社保都是借管理费用,贷银行存款,个人部分公司缴纳,现在10月想计提社保,分录如何写
公司社保费可不计提吗,缴纳是的会计分录 借:管理费用-社保费用 其他应收款-社保费用 贷; 银行存款 这样可以吗
老师 缴纳社保的分录 是管理费用-社会保险费 贷:银行存款吗?之前没计提过
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
个人独资企业更换法人有什么流程?需要准备什么?
老师好,这道题第一问答案分母上5%是哪里来的呢?谢谢
老师,进销存里面,销货单怎么打印呢
政府会计制度里面,参加会议交的会务费入什么课目