你只有销售的时候才做结转成本的会计分录。

老师,请问出纳做的每天的每一笔业务是根据原始凭证做账,还是需要编制记账凭证后按记账凭证做账
请问老师,一般纳税人的环境监测公司,成本中耗材我是先入库,然后再结转成本,可以做在一个凭证上吗?要不要做个进销存表然后月底一次结转成本?
请问每个月做了一笔购买库存的凭证后是不是要做一笔结转销售成本的凭证?
结转成本时,借主营业务成本,贷库存商品。 问题1.如果货物进货单价不同,计算成本时怎么区分对应的单价? 问题2.同一客户,一个月内有几笔出货,结转成本是每笔分开做凭证,还是月底汇总后做一笔?
电脑软件做账,结转成本时发现漏有商品没有结转,但凭证已做!后来又补录了商品入库记账凭证,可以再补录一个结转成本的凭证吗?也就是结转成本总共录了两个记账凭证,可以吧?
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
进货不需要是吗?进货是不是借库存商品 应交税费 贷银行存款
对呀,但是也不进货,也不会代表就是销售了呀。
那我借库存了,我的利润表的营业成本为啥没有增加
因为你没有涉及到成本,所以不会增加呀。
那我怎么才能弄成成本呢?我直接借主营业务成本 应交税费 贷银行存款也不对呀
你先计入库存商品 等啥时候卖了 借成本 贷库存商品
卖货不是借银行存款 贷主营业务收入 应交税费吗
对啊 卖完了 还得结转成本呢
那你说的卖货 借成本 贷库存在什么时候写
再你确认收入的后面写完这个
预收账款的钱也算在收入里面是吗
你没开票就不算收入
收入是金额+税款是吧?
您这个是什么意思?
比如我这个收入是479567,这是我本月收入,然后我再做一笔:摘要 结转成本 借主营业务成本 贷库存商品 是这个意思吗
对,没错,就是这个意思。