小规模减免税款要计入营业外收入 印花税,可以缴纳当月计入本月费用

请问,小规模减免附加税,正需要计提吗? 还是计提再提出做营业外收入
小规模免税那月末还需要计提增值税,然后不缴纳时转营业外收入吗?
小规模纳税人当月计提的增值税,如果满足减免条件,是当月还是下月转入营业外收入?
#提问#小规模增值税减免,会计分录计入营业外收入,需要计提附加税计入营业外收入吗
小规模减免税款要计入营业外收入吗?印花税需要计提吗,还是缴纳当月计入本月费用?
老师,企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中,实际发生额填那个数字?
老师我新接手了一个公司,发现电子税务局后台有很多没勾选的发票,有一些费用发票还有一些进货的发票,都是23年24年的,我现在还能用吗?
老师,我是一般纳税人,在1月29号收了一张和3月12号收了一张增值税专用进项发票。4月申报一季度的增值税时,因为只有进货。没有销售出去,忘记报增值税时没有抵扣勾选这两张发票。我全部增值税是零申报。这样好像是错的。进项发票没有抵扣勾选,现在还来得及更正吗?
对公钱包兑回至结算户(存银行)和结算户兑出至对公钱包(充钱包)是什么意思
朴老师,个税每个月必须得申报是不?公司没有员工也要0申报法人的工资个税是不?
请问老师我们想成立子公司,而且和总公司业务一样,成本进项票也来自总公司,这样有税务风险么?总公司从上级购买产品然后再卖给子公司
老师,12月份发的半年奖金,个税申报年终奖金?这样可以吗?
我公司招了一个应届毕业生,他要保留应届毕业生资格,那我给他不买社保,那发工资的话,按工资薪金申报可以吗?
老师您好,上个月我们A公司少增值税进项发票,朋友的B公司帮我们开具了一份,这个月需要还一下对方发票,我们还有另外一家C公司,请问一下最合理的情况是①A公司红冲发票 ②A公司重新开具一份发票给B公司,③用C公司开给B公司,怎么比较更好一些呢
有2个问题咨询: 1、银行每月自动划扣的短信费10元计入财务费用-手续费吗? 2、3月计提工资2万,4月没发但挂账在其他应付款-员工某某(公司制度规定次月15日发上月工资),实际5月发放工资,4月申报那2万的个税可以吗(4月申报了5月不重复申报)?
减免的税款怎么做分录?
确认收入与增值税怎么做的分录
借:现金贷:主营业务收入贷:应交税费——减免税款 借:应交税费——减免税款贷——营业外收入 这样对吗
借:应交税费——减免税款贷——营业外收入 可以的
现在开票是免税,开票1000元主营收入确认多少?
开票是免税,应交税费不用确认
好的,知道了
好的,祝你工作顺利!