你好,若是自用的要每个月提累计折旧,借费用贷累计折旧。用于经营的时候是成本贷累计折旧。
你好,老师,我是建筑安装公司,1、我以前内账没有用软件做账,只记录了流水,我现在买了软件回来,打算从第一笔业务开始做账,公司是去年4月成立的,一年的业务,但是每个月的每个项目进度我没有记录,这种我是不是没办法确认收入?2、我们每个项目是独立核算的,那每个项目收到的进项发票也只能抵扣对应的项目吗?我看了建安业的实操 ,发票这一块没看懂3、我们项目上的买的一些机器,金额几千到一万多不等,我是计入工程施工-合同成本-机械使用费吗?还是先进固定资产然后转入工程施工?也需要累计折旧,这个机器一个项目做完了,可以移到另外一个项目上继续使用,那移到另外一个工地的分录我知道怎么做,那机器的金额我是按折旧后的净值入另外一个项目成本吗?
我们自己研发机器、会购买一些配件、通过自己的技术、组装调试、最后组装成功的机器是我们的研发成果、最后我们的这个机器是入固定资产、会给客户做服务用、那么问题来了、之前购买的零配件是入在建工程、达到预定可使用状态之后是转固定资产、那么我怎么体现出我的研发费用?(按理说是在达到预定可使用状态前的费用都算固定资产内的)还是说折旧的时候体现?而且之前的零配件并不是每一件都是成功用于安装上、也有很多废弃的、如何入账
就是工会购买咖啡机,那咖啡机算固定资产的话,那我们是不是要做累积折旧?然后每个月的话,期间结转又是分录怎么做?然后咖啡机,用于经营所得的收入,我们又怎么做分录?
老师,您好,我们公司的下属事业部,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
老师,我现在是公司的下属事业部财务分析人员,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
你好,老师,2020年转出一部分增值税,2025年申报7月份税形成留抵,能抵2020年转出的增值税吗
老师哪些公司可以开13个点的加工修理修配???
老师,以前会计针对空调维修费开普票的项目名称是劳务维修费,我这能根据客户要求细化为劳务维修费(更换压缩机)吗?
老师好,请问开普票要补几个点的税啊,我们去给别人返工,开普票的话,可以开几个点的普票,普票需要对方补税点吗
给员工发工资的时候,在转款备注写生活费可以么
我公司是做桶装水生意的,订单都是各个平台的,有的订单不在我们配送范围就给了别的水站了,一个月结一次账,我把我们在平台收到的款加上配送费一起给了水站,这个业务可以从对公账户转吗?用不用给他们开票?怎么做账务处理?
老师,我家最近要和代理记账那交接,他们是软件记账,我需要一份交接清单,自己想了一些,老师看看漏了哪些? 税务局登录账号密码,专管员联系方式,自建账起至现在的纸质记账凭证,总账,明细账,每月报税资料。
你好老师个体户经营超市我是新接手的账以前没有做账现在出纳手里有现金10万银行有18万怎么做会计分录
折旧完的固定资产,从哪里查原值?
早上好老师,想问下今年的初级课程在那里可以看