你好同学,是这么理解的。
委托加工物资收回后直接用于销售或用于生产非应税消费品的存货,受托方代扣代缴部分消费税直接计入“委托加工物资”(借方)。请问:这部分消费税就不通过税金及附加科目反应,那税金及附加岂不是会少了委托加工物资这部分消费税的金额?
老师,消费税是计入成本还是计入税金及附加,是不是这样看。 如果委托加工环节,收回后直接出售,计入委托加工成本,不计入税金及附加。 如果直接销售商品应交的消费税要计入税金及附加。
消费税是价内税,为什么记在税金及附加?一般产品 销售的时候计税金及附加,委托加工直接销售为啥就计到成本中呢?
消费税中:生产销售应税消费品,消费税计入税金及附加;委托加工应税消费品收回,以不高于受托方价格直接销售的,受托方代扣代缴的消费税计入委托加工物资成本,这里为什么不能计入税金及附加呢
老师,一员工4月21号入职,请问他的考勤工资怎么算?是按9天,然后工资按基本工资除以21.75乘以9算吗?
做公司的年度的汇算清缴,最后调高的利润,多交出来的这一部分企业所得税税额,还用做会计入账吗?
公司收到10万的收入转帐,只开票3万,剩下的7万不开票,作为无票收入,这样可以吗,有什么风险吗
一般纳税人 轻包工 可以简易计税吗 开3%的专票
老师,我想问下a公司的房产租给b,b又租给了c,b公司名下没有房产,b能不能给c开租赁发票发票
这题后面为什么加上一个A
老师,那个股东可以从公司偶尔发次工资吗
新公司别人办理,就税务没登记,登录上去大部分都填写,一般要修改吗
老师,我们公司是广电代理,和广电单位举办活动,由我们垫付经费,单位结算后给我们付款,这个发票内容应该开什么
哪位老师帮我做一下这题,谢谢啦