你好 这个84000就是核定的,税务局假设你们每个季度收入是那么多的

老师:个体工商户核定征收,核定额度6000这季度开了7万的免税餐饮票,上不上税,上一季度10万超了1千上了税,个体工商户什么情况下要上税
老师,我把核定征收的个体户当成查账征收的个体户了,本来核定一个季度是33000,我开了27万多,以为是30万内免税的,现在怎么办啊?
个体户,核定增收,我们上个季度开了10.6万的票,84000是怎么来的
我想问下,核定个体户每个季度开票限额84000,那经营所得个税怎么算?有没有对个体户比较了解的帮忙讲下呗?
老师您好,小规模纳税人,从租的,自动回生产的季报,怎么只有房产税,土地使用税怎么没看到自动生成,不是我搞得,打开电脑就有,是自动的
采购电脑实付5020.28元,发票专票金额为5046元 分录怎么写
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
也就是核定的84000,如果这个季度开票超过45万了,那么核定会变吗
那个45万是查账征收的,跟你是没有关系的
我说的意思你没懂,我的意思是说,核定是84000,我们收入10.4万。为什么没交税?
个体户经营所得也没有交。
你们核定的,每个月都是固定假设你们是84000的收入的,超过也是认为你们是84000的收入的
那怎么叫缴税呢
这个你是核定征收的啊,有优惠政策的
我的意思就是说。核定征收的个体经营户。这个优惠政策是怎么样的?
我已经离开单位了,手上没有这个优惠政策的