你好,是当月结转。 当月的销项税额,进项税额,进项税额转出 分别是多少呢?
老师,子木老师的课,说应交税费月末不用结转?还不可以结转到未交增值税科目,是转到应交税费-应交增值税(已交税金)这个科目,那月末进项税额、销项税额、都怎么结转啊?
月末做完这一笔分录, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 年末怎么结转销项,进项
疫情减免增值税,进项税额转出后月末如何结转应交税费-应交增值税(进项税额转出)? 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,做转出时借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),到了月末如何结转应交税费-应交增值税(进项税额转出)
应交税费应交增值税进项税额转出是在月末就结转还是年末?怎么结转
老师,年末应交税费,应交增值税,进项税额,在借方,期末用不用结转,怎么结转?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
是结转到进项税里面吗
你好,当月的销项税额,进项税额,进项税额转出 分别是多少呢? 先回复一下我的疑问,好吗
没有销项,进项1074.98
你好,进项税额转出,你还没有告诉我啊
进项转出679.53
你好,没有销项,进项1074.98,进项转出679.53,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出)679.53, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1074.98—679.53 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1074.98
没有未交吧,我这是简易计税项目征用的
转出以后就不会再发生了
你好,这个没有未交啊,因为还有留底呢
这个未交增值税就代表留底吗
你好,应交税费—应交增值税(转出未交增值税)借方,代表期末留底的税额
如果我6月底的时候没有结转,7月再结转可以吗
你好,6月底的时候没有结转,就只能7月份发现的时候补做结转处理了
那转出未交增值税这个科目就等有销项的时候抵扣吗
你好,是的,是这样的