你好; 你这个是要计算什么; 算印花税吗 ; 这个印花税按万分之三缴纳的

老师,我问下,这个是卖方销售货物的时候,列的一个简单的表格 那对于买方来说呢,就是110万的进价 进项税是是110/1.13*0.13 还要交一个印花税 还有什么
老师你好 一般纳税人企业 开销售票是13个点 但是由于进货商家有相关政策扶持 进项票的税率是7个个点 这样的话 我后面经营中是亏还是赚 对于销售方的我来说 需要收取客户几个点才能是赚的呢 这个问题你们知道吗
就如实际中有个销售材料方懒活有个2万左右的工程,销售方要给做工单位开个10个点的材料票,而单位非要让这个销售材料的做工方,开劳务票,现实中这种情况,对于俩方来说的利益关系,企业应交增值税费=销项税额—进项税额(销项税可抵扣进项税),假如奶粉厂要求开劳务票,按3个点算的话,相当于20000*0.03=600元(进项税),对于奶粉厂来说,他收到的发票税点越低,进项税越少,到时候他的应交税费就越少(遵循的原则就是:企业应交税费=销项税额—进项税额,企业销项税可抵进项税,)而对于做工方,销售方来说,按10个点算的话,相当于20000*0.1=2000元(销项税),对于销售方王经理来说,他开出的发票税点越高,销项税越多,到时候他的应交税费就越少(遵循的原则就是:企业应交税费=销项税额—进项税额),老师,就这个问题,我这样想,对不对?
老师你好,现在股权转让的印花税的话是按照股权转让合同的金额来算还是按照认缴出资额来算,比如说我认缴出资额是500万,我转给别人,实际上没有给对方费用,那我可以零元转让吗?还是说一定要写金额或者说是平价转让,有的人说,比如说我是认缴出资额是¥500万的我以1元或者是1万价格转让给对方,那我就是要交个人所得税20%吗,我交的这个印花税是按照转让的金额,还是按照认缴的金额来交印花税
老师,想问一下就是公司名义购买的车和车牌,但是车牌到时候公司不用了,可以退车牌的,但是退车牌的话就是按照当月的价格退,有可能高于当时购买价,有可能低于当时购买价,那这个车牌还要跟车一起做成固定资产还是说单独列支,如果单独列支的话进什么科目呢
个体户负责人交社保,税务年度申报工资那个填社保最低基数可以不,个体户负责人就不能填工资是不
社保问题,我们这社保基数最低4308元,老板2025年每个月发的10000 之前按8000交的, 公司共有3人购买,其他2人按4308交的,其中有1人平均工资5000,现在税务说没打到他们的基数,6695 如果说 我现在调整基数据实申报 10000, 还有其他员工 都是真实的,还是达不到税务局的基数,会不会查,去年少交的 会有什么问题
老师,您好,我家是童装生产企业,现在我们要新装修一个展厅,用来日常客户来公司,可以看产品,再就是订货会时,全国客户可以来展厅看陈列下订单,这个展厅的设计费和装修费应该计入销售费用-业务宣传费还是办公费比较合适
老师,你好!企业所得税汇算清缴,怎么样的成本发票才可以在本月31日前使用?
老师,做股权转让的时候,有的表格注明代扣代缴情形需下载,请问代扣代缴情形是指哪些情况
公司发放四月工资时少发了几十块钱,可以直接补发吗?
有北京的老师吗,知道朝阳区望京街9号商业街是几级土地吗
我们得供应商 2月欠他们成本款7855元 三月她欠我们服务费5275元 4月她欠我们服务费9501元 这样服务费抵消欠他的成本款后5275+9501-7855=6921元 这是她应该给我们的服务费 我给他开6921的发票,然后这个供应商还非得跟我要欠他们成本款7855的发票 这样对么
老师,想问一下,有一台车挂公司名下,现在要二手卖掉,二手车交易市场把钱从个人账户转到我们公司账户,我们按这个申报未开票收入, 但是二手车开具的销售统一发票显示的是实际要过户给的那个人,就是二手车销售统一发票主要是办理过户的 那现在二手车交易市场的人直接把钱从个人账户转公司账户,我们按这个申报未开票收入缴纳增值税以外,这个二手车销售统一发票需要做附件吗?如果做附件的话,销售统一发票上的名字可能是实际买车的人张三,给我们转钱的是二手车交易市场的人
老师,社保按税务要求的补缴完了,个人承担部分做下个月工资表时扣也行是吗
交印花税还需要交啥税
你好; 购买方就缴纳印花税即可 ;
印花税是(100➕110)/1.13×0.13 双方都是这样缴纳印花税吗
购买方不是要交增值税-进项税??
你好; 是的。 双方都缴纳; 购买方缴纳 购进货物的金额*万分之三缴纳的
那老师只说 只要缴纳印花税就可以了
购买方只是购买货物 缴纳印花税; 增值税 是说的进项税部分; 进项税 是在你货款里面就 涉及了呀; 不存在还单独缴纳增值税的
算印花税的时候,要不含税的价款吗?
你好; 是的。 看你不含税金额