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去年交的税盘服务费已经在去年入账,今年才申报抵减,怎么做会计分录呢

2022-07-14 22:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-14 22:41

您好 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字

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您好 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字
2022-07-14
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、负数 借应收账款贷、主营业务收入、应交税费。
2021-08-23
你好 先红冲原收入,按发票入账  报表填写无票收入为负数 再按实际销售额填写申报 
2021-08-23
你好!你去年如何做的分录
2022-07-04
借管理费用 贷银行存款 借应交税费-应交增值税(减免税款) 贷 管理费用
2020-10-18
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职称:注册会计师,税务师

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