选择提供应税行为纳税人
某运输公司为增值税一般纳税人,从事多种经营。2021年6月发生如下业务:(1)在境内提供水路运输业务,取得收入150万元:提供船舶修理业务,取得收入为54万元,提供海员培训服务,取得收入50万元;提供集装箱仓储服务,取得收入46万元,提供国内旅游服务,共收取旅游服务费用80万元,其中包括代游客支付给其他单位的住宿、餐饮费共计36万元并取得合法票据。(以上收入均为含税收入,该公司提供的旅游服务选择差额计税)2)通过铁路运输进口一台设备,关税完税价格为80.8万元,关税税20%,缴纳进口环节相关税金后,海关并填发了海关进口增值税专用缴款书(3)从国内采购商品,取得增值税专用发票,注明金额20万元,增值税额2.6万元,支付运输费用取得一般纳税人开具的增值税专用发票,注明运输费用6万元④月未盘点时发现,因管理不善,,上月购进的如下货物丢失:从一般纳稅人购进的备件去失,成本3.6万元(已抵扣了进项稅额);人小规模纳税人购进的商品A丢失,成本3.6万元(购进时取得税务机关代开的增值税专用发票并抵扣了进项税额);从小规模纳税人购
2020年8月该公司发生关于现金收支业务的经济事项与该公司为小规模纳税人):(1)1日公司从银行提取现金4000元备作零星开支(2)2日公司营业部主任黎灵出差预借款项1000元凭人款单支付现金(3)5日公司出售废旧材料收取现金658元本公司收据(4)5日填制现金缴款单将上述收取的现金送存银行(5)7日公司营业部主任黎灵出差回来凭差旅费票据报846元退回余款(6)12日公司材料部门实行定额备用金制度核定定额元并由采购员文海帆专门管理文海帆借出备用金2000元金付讫(7)14日从银行提取现金3000元备作日常开支(8)15日用现金支付给市运输公司销售运费800元(9)20日文海帆报差旅费1150元公司现金支付(10)22日购买采购人员的办公用品等支付现金496元(11)23日管理部门的业务费400元办公费220元支付(12)24日管理部门咨询费350元现金付讫(13)31日月末清点库存现金时短缺306元账款不符待查(14)31日经查现金短缺是公司出纳人员工作失误所致承担全部损失[实训要求](1)根据资料开设库存现金日记账登记月初余额(2)根据本月经济业务编制收付转记账凭证编号从始起并组
2020年8月该公司发生关于现金收支业务的经济事项与该公司为小规模纳税人):(1)1日公司从银行提取现金4000元备作零星开支(2)2日公司营业部主任黎灵出差预借款项1000元凭人款单支付现金(3)5日公司出售废旧材料收取现金658元本公司收据(4)5日填制现金缴款单将上述收取的现金送存银行(5)7日公司营业部主任黎灵出差回来凭差旅费票据报846元退回余款(6)12日公司材料部门实行定额备用金制度核定定额元并由采购员文海帆专门管理文海帆借出备用金2000元金付讫(7)14日从银行提取现金3000元备作日常开支(8)15日用现金支付给市运输公司销售运费800元(9)20日文海帆报差旅费1150元公司现金支付(10)22日购买采购人员的办公用品等支付现金496元(11)23日管理部门的业务费400元办公费220元支付(12)24日管理部门咨询费350元现金付讫(13)31日月末清点库存现金时短缺306元账款不符待查(14)31日经查现金短缺是公司出纳人员工作失误所致承担全部损失[实训要求](1)根据资料开设库存现金日记账登记月初余额(2)根据本月经济业务编制收付转记账凭证编号从始起
老师,您好!请问增值税制度留底退税申请表中的退税企业类型如何选择呢?我们企业有多种经营,核算的时候也是分开核算的。我们主营是提供居民日常服务,对个人提供服务的,这种业务是免税收入。另,公司还兼营了信息技术服务,产生了应收收入,同时产生了留底退税。现在在填表的时候,这个地方是选择“一般企业”还是选择“软件和信息技术服务业”呢?
尊敬的纳税人: 您好!系统检测到您近期开具了建筑服务发票(开票时选择了建筑服务对应的税收分类编码),但未按规定填写备注栏。根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》等有关规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。请您按要求规范开具建筑服务发票,准确填写发票备注栏,防范相关涉税风险。 老师,收到这样一个通知
如果个体户年审逾期了,没有审核有影响吗?
老师公司今年补的22年到24年的社保,之前没计提,现在怎么做分录?
个体的这个表应纳税所得额是按月还是按季执行的啊?
小规模收一个点的普票跟九个点的普票有什么影响?
请问老师付人员劳务报酬如何做账,给劳务人员上的保险如何做账?
收到一张销售部门费用票怎么做账
哪位大神老师在,帮我解答一个问题可以吗? 我查了明细账,其他应付款不平,这个原因是帮别人交社保4月份增员的,银行4月扣了3和4两个月社保费,4月份我就记账做分录 借:其他应付款1949.08 贷:银行存款1949.08 我5月份发工资就把冲平了其他应付款,5月至9月我都做了同样一笔分录,现在就是相差989.32元不平账,我不知道怎么处理,老师能帮忙吗
老师,计算电商商品毛利润时需要扣除推广费和快递费吗
季度企税 有补 往年亏损吗
给两三天的安装工 挖掘机师傅工资 可以按照临时工工人工资发放吧 给报个税