你好; 你计入 管理费用- 交通费即可 ;
请教老师,公司经营地址变更到外市了,但一部分员工还是在原注册地办公,这些员工报销的出租车车费应该记交通费还是差旅费?员工从原注册地坐火车到新注册地办事,往返火车票以及在新注册地的打车费记差旅费还是交通费?
老师!我们公司有个车,车辆产生的加油,保养费用我们记入了车辆费用,但是企业所得税年报的时候这个费用我应该填修理费还是其他
老师,我们公司名下没有车,租赁了另一个公司的小轿车用于公司日常外出办事,合同里写明了租赁期内所产生的车辆过路过桥费油费停车费修理费等费用由公司承担,我公司A员工开着这辆车办事回来,所产生的费用是不是应该报销给A员工,并把钱打给这名员工
员工在办理公事时,打车所产生的交通费。应该进管理费用-车辆费-其他车辆费吧?应该进办公费吗?还是差旅费?
员工出去办事打车,打车是计管理费用,交通费 贷银行存款吗 单位没有公车,销售部人员开自己的私家车出差,加的邮费计入哪里。借,差旅费 交通费 贷银行存款,对吗
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗