是销售货物的吗?如果是的话需要缴纳的。
做跨进电商进口,主营业务是服务费(进出都不开发票)第一个月收入2万以内,第二个月收入11万,第三个月收入1万5,请问小规模是按月交税还是可以按季?我第二个月11万申报纳税了已经,那其实一个季度不超过30万收入,超过10万的这个月也不需要缴纳税款的是吗?我们公司业务是不开票的(进口电商平台不需要开发票,日本也没有开进项票给我们)
你好老师,我们承包工程,一个月会有上百万的销售额,但是不包工厂的话,一个月只有十来二十万销售额,淡季十来万,旺季三十来万,但是这边沙石进货是没凭证的,所以我想去弄定期定额纳税, 我就想,定期定额的话,他们不是会根据你开票额度调整你的税吗,要是有工程的那月他觉得你销售额上百万,以后也按月销售额百万记,我们没工厂时是不是也要交那么多税?
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
民间非营利组织,二季度开了二十万的票,进货进了19万,但是核定税种里没有印花税,这个需要交印花税吗
我哦的有一个蛋糕店,但是去注册的营业执照是公司性质,然后平时有几个固定的客户需要开票,其他的都属于零售,我看到税务局给我核定了一个印花税是营业账薄的那这种是需要我看平时的零食现金收入支出表的那个季度的合计金额吗,因为我们平时保送外账就按照开票金额来申报,
老师你好,如果公司要注销,实收资本是200万,帐上货币资金有150万,没有应收和应付款,那这150万是要分给股东要交税吗?
老师,这个是什么费用,怎么做分录
期初数为什么冲不了???它的账错了吗
汇算清缴时,招待费需要调减,调整表怎么填?
什么影响企业所得税申报呢?或者什么有利于企业年度汇算清缴减少企业所得税
劳务派遣公司在个税申报代发人员工资的时候,能以劳务所得的形式来申报不
请问公司的餐饮费怎么入账
边角料无销项发票、毛利低利润低、、环保税入库少、缴纳土地使用税少不成比例、无电费发票,这样的说明怎么写呀
老师 我们是农业种植公司 给种菜的棚买了保险 是用个人卡付给保险公司的 但是发票开到公司 然后棚坏啦 保险公司赔付啦钱 我从头该怎么做账
购买宿舍用热水器是进什么费用科目?
是的。缴的话按购销合同缴吗
是技术服务
是技术服务的话,按照技术服务合同缴纳。
购销合同,现在已经改了,改成了买卖合同。
技术服务合同是怎么缴纳的,计算方法
合同金额乘以万分之三 小规模在这个基础上可以减半。
小型微利企业也可以的。
不用减成本吗,直接按合同金额缴?
你好这个不减成本的。
核定税种里没有印花税,是不是需要添加
这种你需要找你税务局给你增加上才行
必须要税局添加吗,电子税务局添加不了?
找你专管员就可以的
不添加是不是申报不了?下个季度再申报可以吗?
是的是的,是这么做的。
下季度再申报也行?
是的,可以这么做的。
这个季度的来不及了,今天是最后一天。