你好!去年汇算清缴表弥补亏损表余额

企业所得税弥补亏损表,弥补了以前年度的亏损,那么我也现在要填平亏损,也就是说不弥补这亏损,怎么调
老师帮忙看下我这个表填的对么?还有那个弥补以前年度亏损怎么填?
请帮忙解答下弥补以前年度亏损这应该怎么填?
弥补以前年度亏损怎么填?谁能解答下,这么多老师没人会的么?
老师,本年盈利弥补以前年度亏损,第九行弥补以前年度亏损是灰色的不让填写怎么回事,应该怎么办呢?
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
是这个资产负债表未分配利润的期末数么?
这是我准备清算时候的最后一份报表
你好!不一定,要看看有没有税会差异调整金额
没有,就按这个表填、我就问下弥补那个数到底填这个表里的哪个数字?
这个表是去年的?我到底咋填?
请老师快一点解答,就弥补亏损这一块,根据表里的数我怎么填?
你好?你们有2021年的汇算应交表吗?那个数据最准确
那你说我按这个表哪个数填?你为啥老是让我找表呢?我没有那个汇算表,我说了没有差异,你就看这个表是一样的,我就想知道我到底填哪个数?怎么这么费劲
你好,没有的话你就未分配利润填,但是我不敢保证你的数据能通过,税务局会比对的
哪个未分配利润?1月的?具体哪个数能说一下么?
你好!资产负债表未分配计入项目金额
但是你的这个金额是正的,证明你是有盈利没有可弥补的亏损
我天啊,我知道未分配利润,我不知道哪个数字?今年1月的还是去年12月的?真是太费劲了,我表都发你了,你就不能看下回复我哪个数?
您好,你填这张表要弥补以前年度亏损的话,你现在这两张表的数据是不对的没法给你往上填,应该看2021年汇算清缴表上的弥补亏损表上的数据,但是你现在提供不了,而且你的资产负债表未分配利润上的数是正数,也就是没有可弥补的亏损,可弥补的亏损是利润负数才有,你现在的利润是正的就是没有可弥补的亏损数
为啥不对,我表哪里不对,我都和你说了不存在税会差异,还哪里不对?我给你的一份是去年12月的,一份是今年1月的,我就是不知道填写哪个未分配利润才问你的,要是今年的肯定没有亏损啊,我就是不知道要填哪个月份的才问你
我表都给你发了,去年和今年的,我说了没有税会差异,你还一直揪着汇算表不放
你好,弥补之前年度亏损的金额是知道以前年度你有亏损金额,你现在发的报表里面你的未分配利润是正数也就是没有亏损,你看一下你发的资产负债表,期末余额是正数吧!
如果像你说的你没有税会差异的话,也就是说你的报表是盈利的之前年度是没有亏损的,这里就不能填数
我是觉得作为一位答疑老师首先你看清同学的问题再答疑吧,我说的是我不知道到底填写今年1月的资产负债表未分配利润期末数字还是去年12月资产负债表未分配利润期末数字?你到现在为止都没有很明确的告诉我到底填哪个数,如果是填今年1月的我当然知道是正数不需要弥补不需要填数?
你好,你发的第一张表说明你是要注销单位对吧!你今年注销的话肯定填写今年的数据!