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请帮忙解答下弥补以前年度亏损这应该怎么填?

请帮忙解答下弥补以前年度亏损这应该怎么填?
请帮忙解答下弥补以前年度亏损这应该怎么填?
请帮忙解答下弥补以前年度亏损这应该怎么填?
2022-07-17 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-17 11:40

你好!去年汇算清缴表弥补亏损表余额

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快账用户6653 追问 2022-07-17 11:41

是这个资产负债表未分配利润的期末数么?

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快账用户6653 追问 2022-07-17 11:42

这是我准备清算时候的最后一份报表

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齐红老师 解答 2022-07-17 11:42

你好!不一定,要看看有没有税会差异调整金额

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快账用户6653 追问 2022-07-17 11:43

没有,就按这个表填、我就问下弥补那个数到底填这个表里的哪个数字?

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快账用户6653 追问 2022-07-17 11:52

这个表是去年的?我到底咋填?

这个表是去年的?我到底咋填?
这个表是去年的?我到底咋填?
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快账用户6653 追问 2022-07-17 11:53

请老师快一点解答,就弥补亏损这一块,根据表里的数我怎么填?

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齐红老师 解答 2022-07-17 12:15

你好?你们有2021年的汇算应交表吗?那个数据最准确

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快账用户6653 追问 2022-07-17 12:19

那你说我按这个表哪个数填?你为啥老是让我找表呢?我没有那个汇算表,我说了没有差异,你就看这个表是一样的,我就想知道我到底填哪个数?怎么这么费劲

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齐红老师 解答 2022-07-17 12:32

你好,没有的话你就未分配利润填,但是我不敢保证你的数据能通过,税务局会比对的

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快账用户6653 追问 2022-07-17 12:33

哪个未分配利润?1月的?具体哪个数能说一下么?

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齐红老师 解答 2022-07-17 12:35

你好!资产负债表未分配计入项目金额

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齐红老师 解答 2022-07-17 12:36

但是你的这个金额是正的,证明你是有盈利没有可弥补的亏损

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快账用户6653 追问 2022-07-17 12:36

我天啊,我知道未分配利润,我不知道哪个数字?今年1月的还是去年12月的?真是太费劲了,我表都发你了,你就不能看下回复我哪个数?

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齐红老师 解答 2022-07-17 12:38

您好,你填这张表要弥补以前年度亏损的话,你现在这两张表的数据是不对的没法给你往上填,应该看2021年汇算清缴表上的弥补亏损表上的数据,但是你现在提供不了,而且你的资产负债表未分配利润上的数是正数,也就是没有可弥补的亏损,可弥补的亏损是利润负数才有,你现在的利润是正的就是没有可弥补的亏损数

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快账用户6653 追问 2022-07-17 12:42

为啥不对,我表哪里不对,我都和你说了不存在税会差异,还哪里不对?我给你的一份是去年12月的,一份是今年1月的,我就是不知道填写哪个未分配利润才问你的,要是今年的肯定没有亏损啊,我就是不知道要填哪个月份的才问你

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快账用户6653 追问 2022-07-17 12:43

我表都给你发了,去年和今年的,我说了没有税会差异,你还一直揪着汇算表不放

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齐红老师 解答 2022-07-17 12:49

你好,弥补之前年度亏损的金额是知道以前年度你有亏损金额,你现在发的报表里面你的未分配利润是正数也就是没有亏损,你看一下你发的资产负债表,期末余额是正数吧!

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齐红老师 解答 2022-07-17 12:50

如果像你说的你没有税会差异的话,也就是说你的报表是盈利的之前年度是没有亏损的,这里就不能填数

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快账用户6653 追问 2022-07-17 12:53

我是觉得作为一位答疑老师首先你看清同学的问题再答疑吧,我说的是我不知道到底填写今年1月的资产负债表未分配利润期末数字还是去年12月资产负债表未分配利润期末数字?你到现在为止都没有很明确的告诉我到底填哪个数,如果是填今年1月的我当然知道是正数不需要弥补不需要填数?

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齐红老师 解答 2022-07-17 12:56

你好,你发的第一张表说明你是要注销单位对吧!你今年注销的话肯定填写今年的数据!

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你好!去年汇算清缴表弥补亏损表余额
2022-07-17
你好同学,从资产负债表,利润表没看出来你有资产处置收入,弥补以前年度亏损填那就对,用正号表示就可以
2022-07-11
你好,清算所得税申报表第10栏填,不需要填负数,你以前年度亏损是多少就直接填
2022-07-17
同学你好 季报报表里面弥补以前年度亏损是灰色的,不让填写数据,说明季度不允许弥补亏损,只有汇算清缴的时候可以
2023-01-11
同学,  汇算清缴时里面的弥补亏损表填报说明:   1.第1列“年度”:填报公历年度。第1至5行依次从6行往前倒推5年,第6行为申报年度。   2.第2列“盈利额或亏损额”:填报主表的第23行“纳税调整后所得”的金额(亏损额以“-”表示)。   3.第3列“合并分立企业转入可弥补亏损额”:填报按照税收规定企业合并、分立允许税前扣除的亏损额,以及按税收规定汇总纳税后分支机构在2008年以前按独立纳税人计算缴纳企业所得税尚未弥补完的亏损额。(以“-”表示)。   4.第4列“当年可弥补的所得额”:金额等于第2%2B3列合计。   5.第9列“以前年度亏损弥补额”:金额等于第5%2B6%2B7%2B8列合计。(第4列为正数的不填)。   6.第10列第1至5行“本年度实际弥补的以前年度亏损额”:填报主表第24行金额,用于依次弥补前5年度的尚未弥补的亏损额。   7.第6行第10列“本年度实际弥补的以前年度亏损额”:金额等于第1至5行第10列的合计数(6行10列的合计数≤6行4列的合计数)。   8.第11列第2至6行“可结转以后年度弥补的亏损额”:填报前5年度的亏损额被本年主表中第24行数据依次弥补后,各年度仍未弥补完的亏损额,以及本年度尚未弥补的亏损额。11列=4列的绝对值-9列-10列(第四列大于零的行次不填报)。   9.第7行第11列“可结转以后年度弥补的亏损额合计”:填报第2至6行第11列的合计数。   汇算清缴时里面的弥补亏损表填报依据:   根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、相关税收政策规定,填报本纳税年度及本纳税年度前5年度发生的税前尚未弥补的亏损额。
2022-05-23
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