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以前年度损益调整 1000 贷:应交税金 1000 借:利润分配-未分配利润 1000 贷:以前年度损益调整 1000 老师好,这个分录什么意思是啊,多交税而增加未分配利润吗

2022-07-18 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-18 08:31

同学你好 这个是跨年做税费 利润分配借方是利润减少了

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快账用户4001 追问 2022-07-18 08:35

税费不是负债吗,所以所有者权益减少了,,老师跨年的税费一般多大要做以前年度损益调整啊

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齐红老师 解答 2022-07-18 08:36

这个税金及附加涉及损益的要用这个科目

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快账用户4001 追问 2022-07-18 10:30

老师跨年的税费一般多大的费用要做以前年度损益调整啊

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快账用户4001 追问 2022-07-18 10:32

我看有的可以调整当期的

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快账用户4001 追问 2022-07-18 10:33

除了税金及附加涉及损益的,不可以用以前年度损益调整对吧

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齐红老师 解答 2022-07-18 10:41

只要涉及损益的都用以前年度损益调整

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同学你好 这个是跨年做税费 利润分配借方是利润减少了
2022-07-18
是的,您做的完全正确
2021-12-29
你好,不做没有影响的,你汇算清缴的时候,纳税调整明细表需要纳税调增的。
2023-07-14
对的是的利润分配增加了。
2022-07-18
您好!这是上年度的企业所得税没有计提,今年计提缴纳的意思。如果有以前年度损益调整这个科目建议不要合并哦。
2021-03-06
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