你好。还没有开始施工,不确认收入的。
10月份预付了一笔材料款,12月收到发票,由于是核定征收所以没有写那么细致,没有通过工程施工科目而且直接记入了主营业务成本这样可以吗? 收回10月付款的发票:借:主营业务成本 借:应交税金—增值税进项税额 贷:预付账款
建筑施工单位,项目a一月份就开工了,现在七月份了,我们公司一直没有开票给甲方,也没有收过款,但是这几个月工程施工期间一直发生费用,施工地在外地,那工程施工间接发生的餐费,车费,那我计入工程施工-间接费,由于一直没有确认主营业务收入,工程施工-间接费用月底能结转到主营业务成本吗?
有一份新的施工项目合同约定有工程预付款,现业主要求先开发票后请款,目前发票已开,次月应申报纳税,处于新旧收入准则更新期,该如何做全套的账务处理?可否分享全部的分录学习下,谢谢!
有一份新的施工项目合同约定有工程预付款,现业主要求先开发票后请款,目前发票已开,次月应申报纳税,能不能不通过工程结算,直接确认主营业务收入,可以吗?谢谢
目前因为一笔预付款需要先开票申请付款,分录应当这么做:借:应收-xx单位 贷:工程结算-xx项目 应交增值税-销项 ,可问题是,工程结算是成本借方负数,以后结转收入成本是,借:工程结算 贷:主营业务收入, 借:主营业务成本 贷:工程施工, 这时看来,怎么感觉成本是双倍了呀?是我哪里理解错了吗?应当怎么理解,谢谢老师
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
,借银行存款。贷预收账款。应交税费应交增值税。